天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2025年單位預算 |
天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊
2025年單位預算
目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預算情況說明
一、關(guān)于收支預算總表的說明
二,、關(guān)于收入預算總表的說明
三,、關(guān)于支出預算總表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支預算總表的說明
五,、關(guān)于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六,、關(guān)于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七、關(guān)于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年單位預算表
一、2025年收支預算總表
二,、2025年收入預算總表
三,、2025年支出預算總表
四、2025年財政撥款收支預算總表
五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表
九,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十、2025年項目支出預算表
十一,、2025年財政撥款政府采購預算表
十二,、關(guān)于空表的說明
負責津濱政發(fā)〔2015〕6號文,、津濱政發(fā)〔2019〕7號文等文件中規(guī)定的712項綜合執(zhí)法事項工作,。泰達街綜合執(zhí)法工作不僅涵蓋新區(qū)普通街鎮(zhèn)的傳統(tǒng)執(zhí)法權(quán)責事項,還包括文教衛(wèi)體,、民政等區(qū)級執(zhí)法權(quán)責事項,,是實質(zhì)上的1+N“大綜合一體化”,是真正意義上的一支隊伍管“全部”,,是真賦權(quán),、真下沉、跨領(lǐng)域,、跨專業(yè)的執(zhí)法工作,。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)8個職能處室,;下轄 0 個預算單位,。
納入本部門2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:
1. 天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊
一、關(guān)于收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則,,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入 4743.45 萬元、政府性基金預算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、財政專戶管理資金收入 0 萬元、事業(yè)收入 0 萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,、上級補助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,;支出包括:一般公共服務(wù)支出 0 萬元、公共安全支出 0 萬元,。天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2024年收支總預算 4743.45 萬元。
二,、關(guān)于收入預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2025年部門預算收入4743.45 萬元,,與2024年預算相比增加 627.95 萬元,主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,,占 0 %;一般公共預算 0 萬元,,占0 %,;政府性基金預算 0 萬元,占 0 %,;國有資本經(jīng)營預算 0 萬元,,占 0 %;財政專戶管理資金 0 萬元,,占0 %,;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %,;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,,占0 %;上級補助收入 0 萬元,,占0 %,;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %,;其他收入 0 萬元,,占 0 %。
三,、關(guān)于支出預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2025年支出預4743.45 萬元,,與2024年預算相比增加 627.95萬元,主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,。其中:基本支出 0 萬元,,占 0 %;項目支出 0 萬元,,占 0 %,;事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;上繳上級支出 0 萬元,,占 0 %,;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %,。
四,、關(guān)于財政撥款收支預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2025年財政撥款收入預算 4743.45萬元,與2024年預算相比增加 627.95萬元,,主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,。收入包括:一般公共預算撥款收入 4743.45萬元、政府性基金預算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。2025年財政撥款支出預算 4743.45 萬元,,與2024年預算相比增加627.95 萬元,,主要原因是 人員經(jīng)費增加 。支出包括:一般公共服務(wù)支出 4645.2萬元,、公共安全支出 98.25 萬元,。
五、關(guān)于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
(一)總體情況
本部門2025年一般公共預算支出 4743.45 萬元,,與2024年預算相比增加 627.95 萬元,,主要原因是 人員經(jīng)費增加。
(二)具體情況
1,、 “基本支出”4743.45萬元,,與2024年預算相比增加 627.95萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加,,其中:
“人員支出” 4645.2萬元,,主要用于人員工資福利發(fā)放;
“公用支出” 98.25 萬元,,主要用于辦公經(jīng)費支持出
2,、按上述格式依次說明。
六,、關(guān)于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
本部門一般公共預算基本支出 4743.45 萬元,,與2024年預算相比增加 627.95 萬元,主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,。其中:
人員經(jīng)費 4645.2 萬元,。
公用經(jīng)費 98.25 萬元。
七,、關(guān)于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 無 。具體情況:
(一)2025年因公出國(境)費預算0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 無 。
(二)2025年公務(wù)用車購置及運行費預算0 萬元,,其中公務(wù)用車運行費 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是 無 ,;公務(wù)用車購置費 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是 無 ,。
(三)2025年公務(wù)接待費預算 0 萬元,與2024年預算相比增加(減少)0 萬元,,主要原因是 無 ,。
八、關(guān)于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
(一)總體情況
本部門政府性基金預算支出 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 無 。
(二)具體情況
2025年預算中泰達街道綜合執(zhí)法大隊沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,。
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明
(一)總體情況
本部門國有資本經(jīng)營預算支出 0 萬元,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 無 ,。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2025年參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預算98.25 萬元,。
(二)政府采購情況
本部門2025年安排政府采購預算 0 萬元,,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。
本部門2024年未安排政府采購預算
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年7月底,本部門各單位共有車輛 0 輛,,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車 0 輛、主要負責人干部用車 0 輛,、機要通信用車0 輛,、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、離退休干部服務(wù)用車0 輛、其他用車0 輛,其他用車主要包括 0 ,。單價(賬面原值)100萬以上的設(shè)備0 臺(套),。
(四)預算績效情況說明
本部門2025年實行績效目標管理的項目 0 個,涉及預算金額 0 萬元,。
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
一,、2025年收支預算總表
二,、2025年收入預算總表
三、2025年支出預算總表
四,、2025年財政撥款收支預算總表
五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表
六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表
九、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十,、2025年項目支出預算表
十一,、2025年財政撥款政府采購預算表
十二、關(guān)于空表的說明
1,、本部門2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表,。
2,、本部門2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表。
3,、本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表為空表,。
4,、本部門2025年財政撥款政府采購預算表,。
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
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