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天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園2025年單位預算
發(fā)布日期: 2025-02-28 14:35      來源: 泰達街
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    天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園

    2025年單位預算

    目   錄

    第一部分  概況

    一,、主要職責

    二,、機構設置情況

    第二部分  2025年單位預算情況說明

    一、關于收支預算總表的說明

    二,、關于收入預算總表的說明

    三,、關于支出預算總表的說明

    四、關于財政撥款收支預算總表的說明

    五,、關于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

    六,、關于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

    七、關于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

    八,、關于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

    九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第三部分  名詞解釋

    第四部分  2025年單位預算表

    一,、2025年收支預算總表

    二,、2025年收入預算總表

    三、2025年支出預算總表

    四,、2025年財政撥款收支預算總表

    五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

    六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

    七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

    八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

    九、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

    十,、2025年項目支出預算表

    十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

    十二,、關于空表的說明


    第一部分  概 況

    一、主要職責

    (一)提高和改善辦園條件,,滿足適齡幼兒接受教育的需求,;

    (二)加強安全衛(wèi)生防護意識,,確保幼兒園工作有序進行,;

    (三)落實立德樹人根本任務,整體提升和優(yōu)化保教質(zhì)量,;

    (四)加強教師隊伍建設,,促進教師專業(yè)化發(fā)展;

    (五)規(guī)范和強化園所內(nèi)部管理,,全面提升管理水平,。

    二、機構設置情況

    本單位內(nèi)設園長室,、財務室,、保健室、食堂  4 個職能處室,;下轄  0 個預算單位,。

    納入本單位2025年單位預算編制范圍的預算單位包括:

    1.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園

    第二部分  2025年單位預算情況說明

    一、關于收支預算總表的說明

    按照綜合預算的原則,,本單位所有收入和支出均納入單位預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入  583.8  萬元、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元,、財政專戶管理資金收入  0  萬元、事業(yè)收入  0  萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入    萬元,、其他收入  0  萬元,、上年結轉(zhuǎn)結余   0 萬元;支出包括:用于安排基本支出506.54萬元,,項目支出77.26萬元,。本單位2025年收支總預算  583.8  萬元。

    二,、關于收入預算總表的說明

    本單位2025年單位預算收入   583.8 萬元,,與2024年預算相比增加   271.15   萬元,主要原因是 在園教師人數(shù)增加  ,。其中:上年結轉(zhuǎn)結余   0 萬元,,占   0 %,;一般公共預算 583.8  萬元,占  100  %,;政府性基金預算   0 萬元,,占   0 %;國有資本經(jīng)營預算  0  萬元,,占0   %,;財政專戶管理資金0   萬元,占  0  %,;事業(yè)收入0  萬元,,占 0  %;事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元,,占0   %,;上級補助收入  0  萬元,占0   %,;附屬單位上繳收入0   萬元,,占  0  %;其他收入   0 萬元,,占  0  %,。

    三、關于支出預算總表的說明

    本單位2025年支出預算   583.8 萬元,,與2024年預算相比增加    271.15  萬元,,主要原因是  在園教師人數(shù)增加   。其中:基本支出506.54  萬元,,占 86.77  %,;項目支出  77.26 萬元,占  13.23  %,;事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元,,占0   %;上繳上級支出  0  萬元,,占  0 %,;對附屬單位補助支出0   萬元,占  0  %,。

    四,、關于財政撥款收支預算總表的說明

    本單位2025年財政撥款收入預算    583.8 萬元,與2024年預算相比增加271.15     萬元,,主要原因是在園教師人數(shù)增加  ,。收入包括:一般公共預算撥款收入   583.8 萬元、政府性基金預算撥款收入   0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元,、上年財政結轉(zhuǎn)結余0   萬元,。2025年財政撥款支出預算  583.8   萬元,與2024年預算相比增加271.15      萬元,,主要原因是   人員經(jīng)費預算增加     ,。支出包括:教育支出583.8 萬元。

    五,、關于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

    (一)總體情況

    本單位2025年一般公共預算支出     583.8  萬元,,與2024年預算相比增加(減少)  271.15    萬元,主要原因是在園教師人數(shù)增加

    (二)具體情況

    “教育支出”  583.8 萬元,,與2024年預算相比增加 271.15萬元,,主要原因是   在園教師人數(shù)增加  ,。

    其中:“普通教育”583.85萬元,,包括“學前教育”583.85萬元,主要用于基本支出中的人員支出506.54萬元,,項目支出77.26萬元,,其中,項目支出為我單位公用經(jīng)費,。

    六,、關于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

    本單位一般公共預算基本支出  506.54 萬元,與2024年預算相比增加 279.71 萬元,,主要原因是 在園教師人數(shù)增加 ,。

    其中:

    人員經(jīng)費506.54 萬元,主要包括:其他工資福利支出,。

    公用經(jīng)費 0  萬元,,主要包括:無。

    七,、關于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

    2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排   0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少)  0  萬元,主要原因是  本單位一般公共預算未安排“三公”  ,。

    具體情況:

    (一)2025年因公出國(境)費預算    0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少)   0 萬元,主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公 ,。

    (二)2025年公務用車購置及運行費預算  0  萬元,,其中公務用車運行費   0 萬元,與2024年預算相比增加(減少)  0  萬元,,主要原因是    本單位一般公共預算未安排“三公”   ,;公務用車購置費   0 萬元,與2024年預算相比增加(減少)0   萬元,,主要原因是   本單位一般公共預算未安排“三公”     ,。

    (三)2025年公務接待費預算   0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少)   0 萬元,主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”     ,。

    八,、關于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

    (一)總體情況

    本單位政府性基金預算支出  0 萬元,與2024年預算相比增加(減少)0     萬元,,主要原因是 2025年預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出   ,。

    (二)具體情況

    2025年天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

    九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

    (一)總體情況

    本單位國有資本經(jīng)營預算支出 0  萬元,,與2024年預算相比增加(減少)0   萬元,主要原因是  2025年預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,。

    (二)具體情況

    2025年天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,。

    十、其他重要事項的情況說明

    一)機關運行經(jīng)費

    本單位2025年未安排機關運行經(jīng)費預算,。

    (二)政府采購情況

    本單位2025年未安排政府采購預算,。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2024年7月底,本單位各單位共有車輛  0   輛,,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車    0 輛、主要負責人干部用車    輛,、機要通信用車0   輛,、應急保障用車0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車     輛,、特種專業(yè)技術用車 0輛,、離退休干部服務用車0  輛、其他用車0 輛,,其他用車主要包括 0    ,。單價(賬面原值)100萬以上的設備0 臺(套)。

    (四)預算績效情況說明

    本單位2025年實行績效目標管理的項目 1  個,,涉及預算金額   77.26     元,。

    第三部分  名詞解釋

    1.單位預算。是指主管預算單位依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,,經(jīng)財政單位審核后按程序依法批準的單位綜合收支計劃。

    2.機關運行經(jīng)費。是指各單位的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分  2025年單位預算表

    一,、2025年收支預算總表

    二,、2025年收入預算總表

    三、2025年支出預算總表

    四,、2025年財政撥款收支預算總表

    五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

    六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

    七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

    八、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

    九,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

    十,、2025年項目支出預算表

    十一、2025年財政撥款政府采購預算表

    十二,、關于空表的說明  

    1.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園2025年度政府性基金預算支出預算表為空表,。

    2.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園2025年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

    3.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園2025年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。

    4.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園2025年度政撥款政府采購預算表為空表,。


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