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天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
發(fā)布日期: 2025-02-14 14:32      來(lái)源: 中塘鎮(zhèn)財(cái)政辦公室
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    天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算

     

    第一部分  

    一、主要職責(zé)

    二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    第二部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

    二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

    三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

    四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

    五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

    七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

    八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第三部分  名詞解釋

    第四部分  2025年部門預(yù)算表

    一、2025年收支預(yù)算總表

    二,、2025年收入預(yù)算總表

    三,、2025年支出預(yù)算總表

    四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

    十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

    十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明


    第一部分  

    一、主要職責(zé)

    1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),,搞好商品流通,,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),,不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,;

     2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作,;

     3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,;

     4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,,管好財(cái)政資金,,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

     5)抓好精神文明建設(shè),,豐富群眾文化生活,,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,,破除陳規(guī)陋習(xí),,樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚;

     6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng),。

    二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    部門內(nèi)設(shè)    1  個(gè)職能處室;下轄   1  個(gè)預(yù)算單位,。

    納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

    1.天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)

    部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

    按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入 12210.43  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  7982.13  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0   萬(wàn)元,、財(cái)政專戶管理資金收入 0   萬(wàn)元,、事業(yè)收入   0 萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   0 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入   0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入   0 萬(wàn)元,、其他收入  0  萬(wàn)元上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  42331.06  萬(wàn)元,;支出包括:一般公共服務(wù)支出  5745.07  萬(wàn)元,、公共安全支出   100 萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出   70 萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出   35.30 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出   285.38 萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出   1400萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出   2166.99 萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出   1367.61萬(wàn)元、其他支出   42273.06 萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出   9084.21萬(wàn)元,。本部門2025年收支總預(yù)算  62523.62  萬(wàn)元

    二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

    本部門2025部門預(yù)算收入 62523.62   萬(wàn)元,,與2024預(yù)算相比增加   33537.01  萬(wàn)元,主要原因是   新發(fā)行債券     ,。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 42273.06   萬(wàn)元,,占  68  %;一般公共預(yù)算12210.43 萬(wàn)元,,占  19  %,;政府性基金預(yù)算   7982.13 萬(wàn)元,占  13  %,;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算   0 萬(wàn)元,,占  0  %;財(cái)政專戶管理資金  0  萬(wàn)元,,占   0 %,;事業(yè)收入   0 萬(wàn)元,占  0  %,;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,,占  0  %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0   萬(wàn)元,,占  0  %,;附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,占   0 %,;其他收入  0  萬(wàn)元,,占  0  %,。

    三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

    本部門2025年支出預(yù)算  62523.62  萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加  33537.01    萬(wàn)元,,主要原因是  新發(fā)行債券      。其中:基本支出  5043.57  萬(wàn)元,,占 8   %,;項(xiàng)目支出  57480.05  萬(wàn)元,占 92   %,;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0   萬(wàn)元,占  0  %,;上繳上級(jí)支出 0    萬(wàn)元,,占  0  %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元,,占 0   %,。

    四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

    本部門2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算   62523.62  萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 33537.01    萬(wàn)元,,主要原因是  新發(fā)行債券      。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入 12210.43   萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  7982.13  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入   0 萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 42273.06   萬(wàn)元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算  62523.62   萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 33537.01    萬(wàn)元,主要原因是   新發(fā)行債券     ,。支出包括:一般公共服務(wù)支出  5745.07  萬(wàn)元,、公共安全支出   100 萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出   70 萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出   35.30 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出   285.38 萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出   1400萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出   2166.99 萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出   1367.61萬(wàn)元、其他支出   42273.06 萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出   9084.21萬(wàn)元,。

    五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    (一)總體情況

    本部門2025年一般公共預(yù)算支出   12210.43     萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加    321.07  萬(wàn)元,,主要原因是   新發(fā)行債券    

    (二)具體情況

    1、“工資福利支出” 4302.98萬(wàn)元,,與2022年預(yù)算相比增加 189.01萬(wàn)元,,主要原因是新招錄人員,其中:

    “基本工資” 613.55 萬(wàn)元,,包括:“工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼” 407.44 萬(wàn)元,,主要用于 人員工資 “工資福利支出” 206.11萬(wàn)元,,主要用于人員工資   ,;

    “津貼補(bǔ)貼” 786.82 萬(wàn)元,包括:“工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼”  691.42 萬(wàn)元,,主要用于人員工資   ,;“工資福利支出” 147.49萬(wàn)元,主要用于人員工資   ,;

    “獎(jiǎng)金” 573.05 萬(wàn)元,,包括:“工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼”  573.05  萬(wàn)元,主要用于 人員工資   ,;

    “績(jī)效工資”  316.09  萬(wàn)元,,包括:“工資福利支出”  316.09   萬(wàn)元,主要用于 人員工資   ,;

    “機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)”  298.35 萬(wàn)元,,包括:“社會(huì)保障繳費(fèi)”  207.73 萬(wàn)元,主要用于職工社保   ,;“工資福利支出” 90.62萬(wàn)元,,主要用于 職工社保  

    “職業(yè)年金繳費(fèi)”  293.24 萬(wàn)元,,包括:“社會(huì)保障繳費(fèi)” 103.86 萬(wàn)元,,主要用于 職工社保  “工資福利支出” 189.38萬(wàn)元,,主要用于職工社保   ,;

    “職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”  183.27 萬(wàn)元,包括:“社會(huì)保障繳費(fèi)”  136.32 萬(wàn)元,,主要用于職工社保  ,;“工資福利支出” 46.95萬(wàn)元,主要用于職工社保  ,;

    “公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”  25.11  萬(wàn)元,,包括:“社會(huì)保障繳費(fèi)”  26 .11 萬(wàn)元,主要用于職工社保 ,;

    “其他社會(huì)保障繳費(fèi)”  12.05 萬(wàn)元,,包括:“社會(huì)保障繳費(fèi)” 6.38 萬(wàn)元,,主要用于職工社保   “工資福利支出” 5.67萬(wàn)元,,主要用于 職工社保  ,;

    “住房公積金” 1033.05 萬(wàn)元,包括:“住房公積金”707.61萬(wàn)元,,主要用于 職工公積金   ,;“工資福利支出” 325.44 萬(wàn)元,主要用于 職工公積金   ,;

    “其他工資福利支出” 509.13 萬(wàn)元,,包括:“其他工資福利支出”  509.13萬(wàn)元,主要用于 人員工資   ,;

    “商品和服務(wù)支出” 394.40萬(wàn)元,,與2022年預(yù)算相比減少 58.22 萬(wàn)元,主要原因是   壓減支出     ,,其中:

    “辦公費(fèi)”   18.98 萬(wàn)元,包括:“辦公經(jīng)費(fèi)”  8.23 萬(wàn)元,,主要用于 日常辦公 ,;“商品和服務(wù)支出”   10.75 萬(wàn)元,主要用于日常辦公  ,;

    “水費(fèi)”  8 萬(wàn)元,,包括:“辦公經(jīng)費(fèi)”  8萬(wàn)元,主要用于日常辦公 ;  ,;

    “郵電費(fèi)”   16 萬(wàn)元,,包括:“辦公經(jīng)費(fèi)”  16萬(wàn)元,主要用于日常辦公   ,;

    “物業(yè)管理費(fèi)”   10 萬(wàn)元,,包括:“辦公經(jīng)費(fèi)”  10萬(wàn)元,主要用于日常辦公   ,;

    “維修(護(hù))費(fèi)”   20萬(wàn)元,,包括:“辦公經(jīng)費(fèi)” 20 萬(wàn)元,主要用于日常辦公  ,;

    “租賃費(fèi)”   9.12 萬(wàn)元,,包括:“商品和服務(wù)支出”  9.12萬(wàn)元,主要用于日常辦公   ,;

    “公務(wù)接待費(fèi)”   1 萬(wàn)元,,包括:“公務(wù)接待費(fèi)”   1萬(wàn)元,主要用于日常辦公   ,;

    “委托業(yè)務(wù)費(fèi)”   31萬(wàn)元,,包括:“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”  31萬(wàn)元,,主要用于日常辦公  

    “委托業(yè)務(wù)費(fèi)”   20萬(wàn)元,,包括:“商品和服務(wù)支出”  20萬(wàn)元,,主要用于日常辦公  

    “工會(huì)經(jīng)費(fèi)”  41.66 萬(wàn)元,,包括:“辦公經(jīng)費(fèi)” 30萬(wàn)元,,主要用于  工會(huì)活動(dòng)  “商品和服務(wù)支出”   11.66萬(wàn)元,,主要用于工會(huì)活動(dòng)   ,;

    “福利費(fèi)”   54.37萬(wàn)元,包括:“辦公經(jīng)費(fèi)”  38.9萬(wàn)元,,主要用于  職工福利  ,;“商品和服務(wù)支出”   15.47 萬(wàn)元,主要用于職工福利  ,;

    “公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”   15 萬(wàn)元,,包括:“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)” 15萬(wàn)元,主要用于日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)  ,;

    “其他交通費(fèi)用” 82.20 萬(wàn)元,,包括:“辦公經(jīng)費(fèi)”82.20萬(wàn)元,主要用于日常辦公  ,;

    “其他商品和服務(wù)支出”  87.07 萬(wàn)元,,包括:“其他商品和服務(wù)支出” 57.55萬(wàn)元,主要用于日常辦公,;“商品和服務(wù)支出” 29.52 萬(wàn)元,,主要用于日常辦公

    2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 137.18萬(wàn)元,,與2022年預(yù)算相比增加46.29 萬(wàn)元,主要原因是補(bǔ)貼人員增加,,其中:

    “退休費(fèi)” 91.71萬(wàn)元,,包括:“離退休費(fèi)” 88.73 萬(wàn)元,主要用于退休費(fèi)  ,;

    “生活補(bǔ)助” 2.98萬(wàn)元,,包括:“社會(huì)福利和救助” 2.98 萬(wàn)元,主要用于困難群眾生活補(bǔ)助,;

    “獎(jiǎng)勵(lì)金” 0.02 萬(wàn)元,,包括:“社會(huì)福利和救助” 0.02 萬(wàn)元,主要用于職工獨(dú)生子女費(fèi)  ,;

    六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

    本部門一般公共預(yù)算基本支出 5043.57   萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 197.08   萬(wàn)元,主要原因是  人員增加      ,。其中:

    人員經(jīng)費(fèi)  4629.17  萬(wàn)元,,主要包括:工資福利支出  4491.99  萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助  137.18  萬(wàn)元,。

    公用經(jīng)費(fèi) 414.40   萬(wàn)元,,主要包括:商品與服務(wù)支出  414.40  萬(wàn)元。

    七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

    2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 16   萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加(減少)  0  萬(wàn)元,主要原因是    壓減支出    ,。具體情況:

    (一)2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算   0  萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加(減少)   0 萬(wàn)元,主要原因是   沒(méi)有出國(guó)計(jì)劃     ,。

    (二)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  15  萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  15  萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少)  0  萬(wàn)元,,主要原因是    壓減支出   ,;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少)   0 萬(wàn)元,,主要原因是     沒(méi)有公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃  

    (三)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 1   萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加(減少)  0  萬(wàn)元,,主要原因是 預(yù)留招商接待計(jì)劃      

    八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    (一)總體情況

    本部門政府性基金預(yù)算支出   50159.19 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加   43760.68   萬(wàn)元,主要原因是 新發(fā)行債券       ,。

    (二)具體情況

    1,、“其他支出”  42213.06  萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加   35814.55  萬(wàn)元,,主要原因是  新發(fā)行債券      ,,其中:

    “其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出” 42213.06   萬(wàn)元,包括:“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出”  42213.06  萬(wàn)元,,主要用于 中塘鎮(zhèn)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目   ,。

    2、“債務(wù)付息支出”  7982.13  萬(wàn)元,,包括:“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出” 7296.80   萬(wàn)元,,主要用于   償還專項(xiàng)債利息,;“其他政府性基金債務(wù)付息支出” 685.33   萬(wàn)元,主要用于 償還專項(xiàng)債利息   ,。

    九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    (一)總體情況

    本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0   萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少)   0 萬(wàn)元,,主要原因是   2025年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出     ,。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本部門2025年天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  414.40  萬(wàn)元,,包括辦公費(fèi) 18.98   萬(wàn)元,、水費(fèi)  8  萬(wàn)元、郵電費(fèi) 16  萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi) 10  萬(wàn)元,、維修(護(hù))費(fèi) 20  萬(wàn)元、租賃費(fèi) 9.12   萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi) 1   萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 31  萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 41.66   萬(wàn)元,、福利費(fèi) 54.37   萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15  萬(wàn)元、其他交通費(fèi) 82.20   萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出 87.07  萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置 20   萬(wàn)元。

    (二)政府采購(gòu)情況

    本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算     2552   萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出 20    萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  550  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1982   萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是:職工餐飲費(fèi)  150  萬(wàn)元,、公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目  20  萬(wàn)元專職消防隊(duì)服務(wù)項(xiàng)目  100 萬(wàn)元,、污水處理費(fèi)  1400  萬(wàn)元,、保安服務(wù)費(fèi)  320  萬(wàn)元、環(huán)境衛(wèi)生整治  550 萬(wàn)元,、村組織代理委托記賬  12  萬(wàn)元,。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2024年7月底,本部門各單位共有車輛   6  輛,,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0   輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車   0  輛,、機(jī)要通信用車  0 輛,、應(yīng)急保障用車 4  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2       輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車 0  輛,、其他用車 0 輛,其他用車主要包括  0    ,。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)以上的設(shè)備  0臺(tái)(套),。

    (四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  35  個(gè),涉及預(yù)算金額       62523.62             萬(wàn)元,。

    第三部分  名詞解釋

    1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,,經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

    2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

    第四部分  2025年部門預(yù)算表

    一,、2025年收支預(yù)算總表

    二、2025年收入預(yù)算總表

    三,、2025年支出預(yù)算總表

    四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    五、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    八、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

    十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

    十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

    1.“本部門2025年有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。


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