天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算 |
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 概況1
一,、主要職責(zé)1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分 2021年度部門決算表3
一,、收入支出決算總表4
二,、收入決算表(按功能分類列示)4
三,、收入決算表(按單位列示)4
四,、支出決算表4
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表4
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表4
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表4
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表4
九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表4
十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表4
十一、項(xiàng)目支出決算表4
十二,、關(guān)于空表的說明4
第三部分 2021年度部門決算情況說明5
一,、收支決算總體情況說明5
二、收入決算情況說明5
三,、支出決算情況說明5
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明14
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明14
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明15
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明15
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明15
十一,、政府采購(gòu)支出情況說明15
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明16
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明16
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明16
第四部分 名詞解釋18
(一)宣傳貫徹落實(shí)黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家的法律,、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令,加強(qiáng)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè),,鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ),;全面推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè),、文化建設(shè),、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè),。
(二)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,,做好反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作。
(三)負(fù)責(zé)擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,;組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,,推進(jìn)示范鎮(zhèn)建設(shè),,改善群眾生活環(huán)境。
(四)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,,促進(jìn)農(nóng)民增收,。
(五)做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,;負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等工作;配合有關(guān)部門做好防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,;做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置等工作,。
(六)負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理,,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)處工作,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。
(七)推進(jìn)基層民主法治建設(shè),,指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作,維護(hù)群眾合法權(quán)益,。
(八)配合有關(guān)部門做好教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,;負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作;加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè),,促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展,。
(九)負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施等工作,。
(十)負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,,配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收。
(十一)完成上級(jí)黨委,、政府交辦的其他工作,。
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室,,無下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的單位包括:
1.天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))
注:以上決算公開表均作為附表,,附于決算公開說明文檔后。
1.天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度收入,、支出決算總計(jì)153,408,528.50元,,與2020年度相比,收,、支總計(jì)各增加74,026,782.89元,,增長(zhǎng)93.25%,主要原因是:2020年受疫情影響,,收,、支減少。
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度本年收入合計(jì)153,408,528.50元,,與2020年度相比增加74,026,782.89元,主要原因是:2020年受疫情影響,,收入減少,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123,408,528.50元,占80.44%,;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30,000,000.00元,,占19.56%。
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度本年支出合計(jì)153,408,528.50元,,與2020年度相比增加74,026,782.89元,主要原因是:2020年受疫情影響,,收入減少,。其中:基本支出47,899,853.61元,占31.22%,;項(xiàng)目支出105,508,674.89元,,占68.78%。
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)153,408,528.50元,與2020年度相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加74,026,782.89元,增長(zhǎng)93.25%,主要原因是:2020年受疫情影響,,收,、支減少。
(一)總體情況
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)123,408,528.50元,,占本年支出合計(jì)的80.44%,與2020年度相比,,增加44,026,782.89元,,增長(zhǎng)55.46%,主要原因是:2020年受疫情影響,,支出減少,。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123,408,528.50元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出44,200,453.54元,,占35.82%,;公共安全支出1,548,679.14元,占1.25%,;教育支出220,000.00元,,占0.18%;科學(xué)技術(shù)支出533,400.00元,,占0.43%,;文化旅游體育與傳媒支出114,205.80元,占0.09%,;社會(huì)保障和就業(yè)支出1,030,339.50元,,占0.83%;衛(wèi)生健康支出2,502,244.72元,,占2.03%,;節(jié)能環(huán)保支出11,089,370.40元,占8.99%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出41,118,977.92元,,占33.32%;農(nóng)林水支出20,910,857.48元,,占16.94%,;其他支出140,000.00元,占0.11%,。
(三)具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為109,820,000.00元,,支出決算為123,408,528.50元,完成年初預(yù)算的112.37%,。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為29,760,000.00元,,支出決算為40,531,632.51元,,完成年初預(yù)算的136.19%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新購(gòu)辦公桌椅,、新增裝修費(fèi)等。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為760,460.50元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算760,460.50元,主要用于維穩(wěn)支出,。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為277,321.33元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算277,321.33元,,主要用于事業(yè)編制人員工資支出,。
4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,支出決算為1,646,374.20元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是村干部績(jī)效,、村兩委班子經(jīng)追加預(yù)算1,646,374.20元,濟(jì)責(zé)任審計(jì)費(fèi)等,。
5.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為278,760.00元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算278,760.00元,,主要用于人口普查支出,。
6.一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)其他審計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,支出決算為206,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算206,000.00元,,主要用于事業(yè)戶清算審計(jì)費(fèi)等。
7.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)信息安全事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為499,905.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算499,905.00元,主要用于綜治指揮中心建設(shè)款,。
8.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))年初預(yù)算為2,000,000.00元,,支出決算為1,548,679.14元,完成年初預(yù)算的77.43%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是安全生產(chǎn)檢查支出減少,。
9.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))年初預(yù)算為240,000.00元,支出決算為220,000.00元,,完成年初預(yù)算的91.67%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是今年校車補(bǔ)貼較去年減少。
10.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為500,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算500,000.00元,,主要用于智能制造專項(xiàng)支出。
11.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)青少年科技活動(dòng)(項(xiàng))年初預(yù)算為200,000.00元,,支出決算為33,400.00元,,完成年初預(yù)算的16.70%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中國(guó)青少年大賽購(gòu)買機(jī)器人支出減少,,調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。
12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,支出決算為7,950.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算7,950.00元,,主要用于文化站組織觀看電影費(fèi)。
13.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))年初預(yù)算為2,300,000.00元,,支出決算為106,255.80元,,完成年初預(yù)算的4.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)文支出減少,,調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,支出決算為12,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算12,000.00元,,主要用于儲(chǔ)備人才住房補(bǔ)貼。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為1,018,339.50元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算1,018,339.50元,主要用于退役軍人慰問款,。
16.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為409,080元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算409,080元,,主要用于老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)貼,。
17.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,支出決算為1,993,417.72元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算1,993,417.72元,,主要用于獎(jiǎng)扶、特扶金,。
18.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為99,747.00元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算99,747.00元,,主要用于購(gòu)買健康教育宣傳欄,。
19.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))年初預(yù)算為9,500,000.00元,支出決算為11,089,370.40元,,完成年初預(yù)算的116.73%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算,,用于增加的環(huán)衛(wèi)一體化支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))年初預(yù)算為1,400,000.00元,,支出決算為817,394.00元,,完成年初預(yù)算的58.38%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是綜合巡查勞務(wù)費(fèi)支出減少,,調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,支出決算為235,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算235,000.00元,,主要用于太平鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃款,。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))年初預(yù)算為32,137,000.00元,,支出決算為24,774,091.60元,完成年初預(yù)算的77.09%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)服務(wù)中心修繕支出減少,。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))年初預(yù)算為8,000,000.00元,支出決算為8,662,236.30元,,完成年初預(yù)算的108.28%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算,用于增加的村級(jí)組織場(chǎng)所配套設(shè)施支出,。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為1,500,000.00元,,支出決算為5,694,256.02元,完成年初預(yù)算的379.62%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于垃圾清理,、公廁維護(hù)支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為936,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算936,000.00元,主要用于各村補(bǔ)貼,。
26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為10,310,000.00元,,支出決算為65,77,200.77元,完成年初預(yù)算的63.79%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)編制人員工資支出減少,,調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。
27.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為270,260.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算270,260.00元,主要用于購(gòu)買鼠藥等,。
28.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為5,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算5,000.00元,主要用于購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全展牌,。
29.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為500,000.00元,,支出決算為611,752.57元,完成年初預(yù)算的122.35%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算,,主要用于增加支出冬棗運(yùn)輸費(fèi)等。
30.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為2,619,077.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算2,619,077.00元,主要用于購(gòu)買防汛期間保障物資,。
31.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))年初預(yù)算為4,000,000.00元,,支出決算為3,587,567.14元,完成年初預(yù)算的89.69%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是河道保潔等支出減少,。
32.農(nóng)林水(類)扶貧(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,支出決算為7,240,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算7,240,000.00元,,主要用于困難村幫扶支出。
33.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為140,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算140,000.00元,主要用于東西部幫扶支出,。
34.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng))年初預(yù)算為30,000.00元,,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,,調(diào)整至其他科目使用,。
35.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為200,000.00元,支出決算為0.00元,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,,調(diào)整至其他科目使用。
36.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為100,000.00元,,支出決算為0.00元,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,調(diào)整至其他科目使用,。
37.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為7,643,000.00元,,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,,調(diào)整至其他科目使用,。
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)47,899,853.61元,與2020年度相比增加8,591,476.13元,,主要原因是:2020年受疫情影響,,支出減少。其中:人員經(jīng)費(fèi)35,374,826.18元,,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)12,525,027.43元,,主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算90,526.68元,與2021年預(yù)算相比減少159,473.32元,,主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。具體情況:
(一)2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0.00元,與預(yù)算相比持平,,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),,出國(guó)0人次。
(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算55,921.68元,,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55,921.68元,,與預(yù)算相比減少144,078.32元,主要原因是控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,,與預(yù)算相比持平,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車保有7輛,,購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算34,605.00元,,與預(yù)算相比減少15395.00元,,主要原因是控制公務(wù)接待費(fèi)。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批次,,3000人次,;其中,外事接待0批次,,0人次,。
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,,收入30,000,000.00元,,支出30,000,000.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2020年度相比,,政府性基金財(cái)政撥款支出增加30,000,000.00元,主要原因是:2020年未產(chǎn)生政府性基金預(yù)算支出,。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)12,525,027.43元,,比2020年增加1,874,103.14元,,增加17.59%。主要原因是:2021年增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購(gòu)支出總額79,938,378.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出60,861,012.00元、政府采購(gòu)工程支出8,326,920.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出10,750,446.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元,,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年12月31日,,天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,、其他用車1輛,其他用車主要包括離退休干部用車,,單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套),,單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2021年度無需公開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。本部門2021年度未自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
2021年度,,天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府普通教育220,000.00元,,包括“其他普通教育支出”220,000.00元,主要用于:校車補(bǔ)貼,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出1018339.50元,,包括“其他民政管理事務(wù)支出”1,018,339.50元,主要用于:其他民政管理事務(wù)支出,。
衛(wèi)生健康支出409,080.00元,,包括“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”409,080.00元,主要用于:老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)貼,。
病蟲害控制270,260.00元,,主要用于:病蟲害控制。穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼611,752.57元,,主要用于:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,。水利支出6,206,644.14元,包括“其他水利支出”3,587,567.14元,,主要用于:其他水利支出,,包括“防汛”2,619,077.00元,,主要用于:防汛。
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
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