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天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處 2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算
發(fā)布日期: 2021-10-25 09:51      來源: 海濱街
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    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處

    2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算

     

    第一部分  概況4

    一,、主要職責4

    二、機構設置5

    第二部分  2020年度部門決算表6

    一,、《收入支出決算總表》6

    二,、《收入決算表(按功能分類列示)》6

    三、《收入決算表(按單位列示)》6

    四,、《支出決算表》6

    五、《財政撥款收入支出決算總表》6

    六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》6

    七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》6

    八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》6

    九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》6

    十,、《國有資本經(jīng)營財政撥款預算支出決算表》6

    十一,、《項目支出決算表》6

    十二、關于空表的說明7

    第三部分  2020年度部門決算情況說明7

    一,、收支決算總體情況7

    二,、收入決算情況7

    三、支出決算情況8

    四,、財政撥款收支決算總體情況8

    五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況8

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況13

    七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況15

    八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況15

    九、機關運行經(jīng)費支出情況16

    十,、政府采購支出情況16

    十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況17

    十二、預算績效情況說明17

    十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況17

    十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況17

    第四部分  名詞解釋19


    第一部分    概況

    一,、主要職責

    1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定,,制定具體的管理辦法并組織實施,。

    2.在區(qū)人民政府領導下,依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權,對轄區(qū)內地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調,、社會治理,、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責。

    3.加強社會管理創(chuàng)新,,管理轄區(qū)各項社會事務,,為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質的服務和良好的發(fā)展環(huán)境,。

    4.做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,;加強農(nóng)村基礎設施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設;配合有關部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,;做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

    5.負責街道經(jīng)濟管理工作,擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,,積極推進項目建設,;負責經(jīng)濟運行分析工作;指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,,推進農(nóng)業(yè)結構調整,,促進經(jīng)濟增長方式轉變,組織引導農(nóng)村富余勞動力轉移,,促進農(nóng)民增收,。

    6.負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作;做好普法依法治理,、人民調解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,;保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產(chǎn),,保障公民人身權利、民主權利和其他權利,。

      7.配合有關部門做好轄區(qū)教育,、科學、文化、體育和衛(wèi)生等工作,;負責人口和計劃生育工作,;組織單位和居民參與社會公益活動,,建設社會主義精神文明,。

    8.負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、社會福利、社會保險,、就失業(yè)管理服務,、構建和諧勞動關系及爭議調處和殘疾人等工作;負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,;整合社區(qū)資源,,加強村(居)服務設施的基礎建設。

    9.實施社區(qū)管理,,促進社區(qū)建設,,指導、支持基層群眾性自治組織的工作,,發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

    10.負責財政預決算和收支管理,配合稅務部門組織完成各項稅收,。

    11.做好民族,、宗教、僑務等工作,。

    12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

    二、機構設置

    根據(jù)上述職責,,天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處內設   21職能處室,,下轄預算單位。根據(jù)決算編報要求,,納入天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處(本級),。

    第二部分  2020年度部門決算表

    一、《收入支出決算總表》

    二,、《收入決算表(按功能分類列示)》

    三,、《收入決算表(按單位列示)》

    四、《支出決算表》

    五,、《財政撥款收入支出決算總表》

    六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

    七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

    八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

    九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    十,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》

    十一、《項目支出決算表》

    注:以上決算公開表均作為附表,,附于決算公開說明文檔后,。

    十二、關于空表的說明

    1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

    2.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,。

    第三部分  2020年度部門決算

    情況說明

    一、收支總體情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度收入,、支出決算總計173,184,803.84元,,與2019年決算相比減少38,074,132.66元,主要原因是:上級財政撥款減少,。

    二,、收入決算情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度本年收入合計173,184,803.84元,與2019年決算相比減少38,074,132.66元,,主要原因是:上級財政撥款減少,。其中:一般公共預算財政撥款收入173,184,803.84元,占100.00%,。

    三,、支出決算情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度本年支出合計173,184,803.84元,與2019年決算相比減少38,074,132.66元,,主要原因是:上級財政撥款減少,。其中:基本支出157,515,125.95元,占90.95%,;項目支出15,669,677.89元,,占9.05%。

    四,、財政撥款收支總體情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度財政撥款收入,、支出決算總計173,184,803.84元,與2019年決算相比減少38,074,132.66元,,主要原因是:財政撥款減少,。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計173,184,803.84元,,與2019年決算相比減少38,074,132.66元,,主要原因是:財政撥款減少。

    (二)具體情況

    1,、“一般公共服務支出”57,057,733.56元,,2019年決算相比減少2,437,552.78,,其中:

    “人大事務”33,630元,包括“行政運行”33,630.00元,,主要用于:大人部門運行支出,。

    “政府辦公廳(室)及相關機構事務”54,733,406.06元,包括“行政運行”37,418,968.85元,,主要用于:行政人員工資福利支出,、固定資產(chǎn)購置、機關日常運行水暖電等支出,。“事業(yè)運行”17,314,437.21元,,主要用于:事業(yè)人員工資福利支出、日常運行支出,。

    “統(tǒng)計信息事務”24,210元,包括“行政運行”24,210.00元,,主要用于:日常統(tǒng)計事務開支,。

    “人力資源事務”1,020,000元,包括“其他人力資源事務支出”1,020,000.00元,,主要用于:儲備人才住房和生活補貼,。

    “紀檢監(jiān)察事務”36,983元,包括“行政運行”36,983.00元,,主要用于:紀檢部門日常開支,。

    “宣傳事務”1,209,504.5元,包括“行政運行”287,620.50元,,主要用于:黨建等日常宣傳支出,。“其他宣傳事務支出”921,884.00元,,主要用于:創(chuàng)文支出,。

    2、“公共安全支出”9,445,096.69元,,2019年決算相比減少8,871,776.37,,其中:

    “其他公共安全支出”9,445,096.69元,包括“其他公共安全支出”9,445,096.69元,,主要用于:安監(jiān)人員工資福利支出,、綜治管理、安全生產(chǎn),、消防等支出,。

    3、“科學技術支出”0元,,與2019年決算相比減少264,195.00元,。

    4,、“文化體育與傳媒支出”0元,2019年決算相比減少2,910,578.15元,。

    5,、“社會保障和就業(yè)支出”12,329,755.82元,2019年決算相比減少4,059,380.98,,其中:

    “民政管理事務”11,438,626.57元,,包括“基層政權建設和社區(qū)治理”11,438,626.57元,主要用于:居委會和村委會維修改造,、宣傳,、購置資產(chǎn)等支出

    “退役軍人管理事務”891,129.25元,,包括“擁軍優(yōu)屬”334,769.00元,,主要用于:退役軍人辦日常及宣傳慰問支出?!笆聵I(yè)運行”556,360.25元,,主要用于:退役軍人辦人員工資、保險等支出,。

    6,、“衛(wèi)生健康支出”1,581,423元,2019年決算相比增加509,304.50,,其中:

    “衛(wèi)生健康管理事務”1,341,481元,,包括“行政運行”1,341,481.00元,主要用于:辦事處衛(wèi)生健康,、精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補支出,。

    “公共衛(wèi)生”93,932元,包括“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”93,932.00元,,主要用于:疫情相關支出,。

    “計劃生育事務”49,710元,包括“計劃生育服務”49,710.00元,,主要用于:辦事處計劃生育事務,、獨生子女家庭支出

    “其他衛(wèi)生健康支出”96,300元,,包括“其他衛(wèi)生健康支出”96,300.00元,,主要用于:鄉(xiāng)村醫(yī)生補助

    7,、“節(jié)能環(huán)保支出”19,325,392.86元,,2019年決算相比減少6,935,191.48其中:

    “環(huán)境保護管理事務”2,645,057.03元,,包括“行政運行”2,645,057.03元,,主要用于:環(huán)境保護管理事務商品及服務支出,。

     “污染防治”317,750元,包括“大氣”317,750.00元,,主要用于:大氣監(jiān)測,、治理支出

    “自然生態(tài)保護”16,362,585.83元,,包括“生態(tài)保護”1,326,473.00元,,主要用于:河道清理、清潔取暖,、農(nóng)田林網(wǎng)綠化,、苫蓋、污水處理等支出,?!稗r(nóng)村環(huán)境保護”15,036,112.83元,主要用于:辦事處農(nóng)村溝渠治理,、鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)等商品服務支出,。

    8、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”58,348,189.2元,,2019年決算相比增加6,311,624.60其中:

    “城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”14,660,630.8元,,包括“城管執(zhí)法”14,660,630.80元,,主要用于:城管人員工資福利支出、市容治理,、違建拆除等支出,。

    “城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”14,713,627.8元,包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”14,713,627.80元,,主要用于:基礎設施建設,、村居提升改造等支出。

    “城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”28,973,930.6元,,包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”28,973,930.60元,,主要用于:辦事處村居環(huán)境衛(wèi)生、市容管理,、道路清整,、綠化管護等支出。

    9,、“農(nóng)林水支出”11,533,334.87元,,2019年決算相比減少22,072,877.39其中:

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村”4,236,094.23元,,包括“事業(yè)運行”2,474,594.23元,,主要用于:事業(yè)人員工資福利支出,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關日常支出?!捌渌r(nóng)業(yè)農(nóng)村支出”1,761,500.00元,,主要用于:結對幫扶困難村項目、農(nóng)田改造等支出,。

     “水利”7,297,240.64元,,包括“行政運行”1,685,462.10元,主要用于:河道巡查,,泵站水庫維修維護,。“水利工程建設”4,578,808.54元,,主要用于:污水處理廠提標改造,、水庫等工程支出?!稗r(nóng)村人畜飲水”1,026,970.00元,,主要用于:農(nóng)村飲水提質增效支出“其他水利支出”6,000.00元,主要用于:其他水利工程支出,。

    10,、“援助其他地區(qū)支出”600,000元,2019年決算相比增加600,000.00,,其中:

    “一般公共服務”200,000元,,包括“一般公共服務”200,000.00元,主要用于:援助對口幫扶地區(qū)公共支出,。

    “教育”200,000元,,包括“教育”200,000.00元,主要用于:援助對口幫扶地區(qū)教育項目,。

    “交通運輸”200,000元,,包括“交通運輸”200,000.00元,主要用于:援助對口幫扶地區(qū)交通項目,。

    11,、“自然資源海洋氣象等支出”337,211.81元,2019年決算相比減少551,223.98,,其中:

    “自然資源事務”337,211.81元,,包括“事業(yè)運行”337,211.81元,主要用于:國土資源事務事業(yè)工資福利支出,。

    12,、“災害防治及應急管理支出”2,626,666.03元,2019年決算相比增加2,626,666.03,,其中:

    “應急管理事務”2,626,666.03元,,包括“行政運行”1,922,186.03元,,主要用于:疫情防控支出?!笆聵I(yè)運行”704,480.00元,,主要用于:疫情防控支出

    13,、“其他支出”0元,,與2019年決算相比減少18,951.66元。

    六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計157,515,125.95元,,與2019年決算相比增加87,741,626.84元,主要原因是:公共基本支出增加,。具體情況如下:

    1,、“工資福利支出”46,096,277.99元,其中“基本工資”7,536,709.46元,,主要用于:機關人員基本工資“津貼補貼”10,882,635.13元,,主要用于:機關人員津貼補貼?!蔼劷稹?,724,503.00元,,主要用于:機關人員年終一次性獎金、應休未休年休假補貼,?!翱冃ЧべY”4,610,124.22元,主要用于:機關人員績效工資,。“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”3,167,417.55元,,主要用于:機關人員養(yǎng)老保險,。“職業(yè)年金繳費”1,515,648.28元,,主要用于:機關人員職業(yè)年金,。“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,978,704.99元,,主要用于:機關人員醫(yī)療保險,。“公務員醫(yī)療補助繳費”470,212.08元,,主要用于:機關公務員醫(yī)療補助,。“其他社會保障繳費”179,885.28元,,主要用于:機關人員其他社會保險,?!白》抗e金”11,121,029.00元,主要用于:機關人員住房公積金,?!捌渌べY福利支出”1,909,409.00元,主要用于:機關人員加值班費,、獨生子女費,。

    2、“對個人和家庭的補助”2,088,432.79元,,其中“撫恤金”153,918.00元,,主要用于:退休干部死亡撫恤。“生活補助”1,293,983.99元,,主要用于:離退休人員,、遺屬補貼、村居黨支部書記工作補貼,。“救濟費”163,830.00元,,主要用于:街道困難幫扶救助款。“醫(yī)療費補助”419,760.00元,,主要用于:醫(yī)療補助,。“獎勵金”3,060.00元,,主要用于:獨生子女獎勵金,、村績效考核獎金?!捌渌麑€人和家庭的補助”53,880.80元,,主要用于:春節(jié)慰問支出。

    3,、“商品和服務支出”106,432,971.17元,,其中“辦公費”1,222,229.36元,主要用于:街道購置辦公用品,、書籍等支出,。“印刷費”4,000.00元,主要用于:報刊雜志,。“咨詢費”1,359,901.00元,,主要用于:項目咨詢費。“手續(xù)費”16,797.87元,,主要用于:銀行手續(xù)費,。“水費”381,837.00元,主要用于:水費。“電費”2,527,797.47元,,主要用于:電費,。“郵電費”329,187.78元,主要用于:電話費,、網(wǎng)絡費,。“取暖費”1,661,894.94元,主要用于:供熱取暖費,。“物業(yè)管理費”2,466,802.04元,,主要用于:辦公樓物業(yè)費。“差旅費”30,082.50元,,主要用于:職工差旅費,。“維修(護)費”422,719.00元,主要用于:辦公樓及資產(chǎn)維修維護費,。“租賃費”1,881,139.90元,,主要用于:房屋、車輛,、廣告牌租賃支出,。“培訓費”11,794.00元,主要用于:專題培訓,、等級崗位培訓,。“專用材料費”1,282,796.40元,主要用于:防疫物資支出,。“勞務費”5,120,772.31元,,主要用于:工程等勞務費。“委托業(yè)務費”81,565,033.89元,,主要用于:委托企業(yè)工程,、三方派遣人員工資保險等支出。“工會經(jīng)費”535,291.40元,,主要用于:機關人員工會經(jīng)費,。“福利費”2,284,113.00元,,主要用于:機關人員食堂就餐費?!肮珓沼密囘\行維護費”31,635.20元,,主要用于:公務用車運行維護費、加油費,、保險費等,。“其他交通費用”1,141,282.05元,主要用于:人員公務出行,、租車等支出,。“稅金及附加費用”268,253.46元,,主要用于:機關稅款?!捌渌唐泛头罩С觥?,887,610.60元,,主要用于:核酸檢測醫(yī)務人員住宿、濕地退出補償,。

    4,、“資本性支出”2,897,444元,其中“辦公設備購置”1,725,181.00元,,主要用于:辦公家具,、計算機設備等。“專用設備購置”346,263.00元,,主要用于:執(zhí)法記錄終端,、監(jiān)控等支出。“其他交通工具購置”826,000.00元,,主要用于:網(wǎng)格員巡邏電動車款,。

    七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算316,054.09元,,與2020算相比減少953,945.91元,,主要原因是節(jié)約支出。具體情況:

    (一)2020年因公出國(境)費決算0.00元,,與預算相比持平,,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國支出。2020年本單位組織的出國團組 0 個,,出國0人次,。

    (二)2020年公務用車購置及運行維護費決算316,054.09元,其中公務用車運行維護費43,537.55元,,與預算相比減少1,206,462.45元,,主要原因是 厲行節(jié)約 ;公務用車購置費272,516.54元,,與預算相比增加272,516.54元,,主要原因是  按車輛指標購置車輛。2020年本單位公務用車保有9輛,,購置公務用車2輛,。

    (三)2020年公務接待費決算0.00元,與預算相比減少20000.00元,主要原因是本年度未發(fā)生公務接待支出,。2020年本單位國內公務接待0批次,,0人次;其中,,外事接待0批次,,0人次。

    九,、機關運行經(jīng)費支出情況

    機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,,天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)109,330,415.17元,比2019年增加91,020,414.94元,,增長497.11%,。主要原因是:機關日常公用經(jīng)費增加,轄區(qū)環(huán)境維護,、設施改造等支出,。

    十、政府采購支出情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020政府采購支出總額80,306,200.00元,,其中:政府采購貨物支出7,820,300.00元,、政府采購工程支出36,355,200.00元、政府采購服務支出36,130,700.00元,。授予中小企業(yè)合同金額7,820,300.00元,,占政府采購支出總額的9.74%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7,820,300.00元,,占政府采購支出總額的9.74%,。

    十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20201231日,,天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處共有車輛9輛,,其中:應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7,。單價50萬元以上的通用設備1臺(套),,單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

    十二,、預算績效情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度無需公開績效自評結果的項目,。

    十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

    十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

    2020年度,,天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,,包括項目名稱,、預算規(guī)模、補助標準,、發(fā)放程序,、資金分配結果等。

    1,、天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度社會保障和就業(yè)支出12,329,755.82元,,其中:

    “民政管理事務”11,438,626.57元,包括“基層政權建設和社區(qū)治理”11,438,626.57元,,主要用于:居委會和村委會維修改造,、宣傳、購置等支出,。

    “退役軍人管理事務”891,129.25元,,包括“擁軍優(yōu)屬”334,769.00元,主要用于:退役軍人辦日常及宣傳慰問支出,?!笆聵I(yè)運行”556,360.25元,主要用于:退役軍人辦人員工資,、保險等支出,。

    “社會保障和就業(yè)支出”12,329,755.82元,2019年決算相比減少4,059,380.98,,其中:

    “民政管理事務”11,438,626.57元,,包括“基層政權建設和社區(qū)治理”11,438,626.57元,主要用于:居委會和村委會維修改造,、宣傳,、購置資產(chǎn)等支出

    “退役軍人管理事務”891,129.25元,,包括“擁軍優(yōu)屬”334,769.00元,,主要用于:退役軍人辦日常及宣傳慰問支出?!笆聵I(yè)運行”556,360.25元,,主要用于:退役軍人辦人員工資,、保險等支出

    2,、天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2020年度醫(yī)療衛(wèi)生支出1,581,423元,,2019年決算相比增加509,304.50其中:

    “衛(wèi)生健康管理事務”1,341,481元,,包括“行政運行”1,341,481.00元,,主要用于:辦事處衛(wèi)生健康、精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補支出,。

    “公共衛(wèi)生”93,932元,,包括“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”93,932.00元,主要用于:疫情相關支出,。

    “計劃生育事務”49,710元,,包括“計劃生育服務”49,710.00元,主要用于:辦事處計劃生育事務,、獨生子女家庭支出,。

    “其他衛(wèi)生健康支出”96,300元,包括“其他衛(wèi)生健康支出”96,300.00元,,主要用于:鄉(xiāng)村醫(yī)生補助,。

    第四部分  名詞解釋

    1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制,,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,,是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

    2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位(含)參照公務員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。


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