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天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算
發(fā)布日期: 2024-09-19 11:03      來(lái)源: 新城鎮(zhèn)
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    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算



     

    第一部分  

    一,、主要職責(zé)

    二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  2023年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二,、收入決算表(按功能分類列示)

    三,、收入決算表(按單位列示)

    四、支出決算表

    五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一,、項(xiàng)目支出決算表

    十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

    第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收支決算總體情況說(shuō)明

    二,、收入決算情況說(shuō)明

    三,、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

    九,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

    十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋


    第一部分  

    一,、主要職責(zé)

    1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,,發(fā)布決定和命令。
       2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育,、科學(xué),、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政、公安,、司法行政,、計(jì)劃生育等行政工作。
       3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),,保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),,維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
       4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
       5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,。
       6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
       7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

    二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的單位包括:

    1.天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府部門(本級(jí))。


    第二部分  2023年度部門決算表

    一,、《收入支出決算總表》

    二,、《收入決算表(按功能分類列示)》

    三、《收入決算表(按單位列示)》

    四,、《支出決算表》

    五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

    六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

    七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

    八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    十,、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表》

    十一,、《項(xiàng)目支出決算表》


    十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

    1.天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。


    第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

    一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度收入、支出決算總計(jì)342,932,147.81元,,與2022年度相比,,收、支總計(jì)各減少1,006,767,226.29元,,下降74.59%,,主要原因是:本年專項(xiàng)債項(xiàng)目支出減少。

    二,、收入決算情況說(shuō)明

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度本年收入合計(jì)337,946,004.56元,,與2022年度相比減少1,006,767,226.29元,主要原因是本年專項(xiàng)債項(xiàng)目支出減少,。

    其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78,566,004.56,占23.25%,;

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入259,380,000.00,,76.75%

    三,、支出決算情況說(shuō)明

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度本年支出合計(jì)337,946,004.56元,,與2022年度相比減少1,006,767,226.29元,主要原因是:本年專項(xiàng)債項(xiàng)目支出減少,。

    其中:基本支出34,565,602.43,,10.23%

    項(xiàng)目支出303,380,402.13,,89.77%,。

    四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)337,946,004.56元,,與2022年度相比,,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,006,767,226.29元,,下降74.87%,,主要原因是:本年專項(xiàng)債項(xiàng)目支出減少。

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)總體情況

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出計(jì)78,566,004.56元,,占本年支出合計(jì)的23.25%,與2022年度相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5,087,226.29元,,下降6.08%主要原因是:本年度城鄉(xiāng)社區(qū),、環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出減少,。

    (二)支出結(jié)構(gòu)情況

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78,566,004.56元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出27,325,117.36元,,占34.78%,;科學(xué)技術(shù)支出3,300.00元,占0.01%,;社會(huì)保障和就業(yè)支出1,119,315.12元,,占1.42%;衛(wèi)生健康支出357,948.50元,,占0.46%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出39,143,798.01元,占49.81%,;農(nóng)林水支出9,465,121.67元,,占12.05%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,151,403.90元,,占1.47%,。

    (三)具體情況

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為85,008,182.14元,支出決算為78,566,004.56元,,完成年初預(yù)算的92.42%,。其中:

    1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為21,312,700.00元,支出決算為 22,936,278.66元,,完成年初預(yù)算的107.62%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員動(dòng)態(tài)調(diào)整,使用調(diào)劑預(yù)算用于人員經(jīng)費(fèi)支出,。
        2. 一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為749,500.00元,,支出決算為615,447.84元,,完成年初預(yù)算的82.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際人員支出需求支付相關(guān)資金,。
        3.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為3,351,600.00元,,支出決算為 3,773,390.86元,完成年初預(yù)算的113.81%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于人員經(jīng)費(fèi)支出,。
       4.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng))年初預(yù)算為27,500.00元,支出決算為3,300.00元,,完成年初預(yù)算的12.00%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度部分項(xiàng)目未開(kāi)展,按照實(shí)際資金申請(qǐng)需求撥付科普活動(dòng)相關(guān)支出,。
       5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,追加預(yù)算為72,000.00元,支出決算為72,000.00元,,完成追加預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是追加預(yù)算用于人才補(bǔ)貼支出,。
       6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為982,100.00元,支出決算為1,047,315.12元,,完成年初預(yù)算的106.64%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
       7.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為209,910.00元,,主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼。
       8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為109,900.00元,,支出決算為102,026.00元,,完成年初預(yù)算的92.84 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際人員支出需求支付相關(guān)資金,。
       9.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為46,012.50元,主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于獨(dú)生子女婦女獎(jiǎng)勵(lì)金,。
       10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為2,844,100.00元,,支出決算為2,508,722.01元,完成年初預(yù)算的88.21%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際人員支出需求支付相關(guān)資金。
       11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))年初預(yù)算為42,960,500.00元,,支出決算36,635,076.00元,,完成年初預(yù)算的85.28 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善,,按照實(shí)際工程竣工結(jié)算金額支付,。
       12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為2,470,000.00元,,支出決算為2,518,146.04元,完成年初預(yù)算的101.95 %,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于人員經(jīng)費(fèi)支出,。
       13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))年初預(yù)算為7,372,300.00元,支出決算為6,932,077.63元,,完成年初預(yù)算的94.03%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支付。
       14.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為14,898.00元,,主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于農(nóng)業(yè)支出。
       15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為2,828,300.00元,,支出決算為1,151,403.90元,,完成年初預(yù)算的40.71%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)需要據(jù)實(shí)支出,,年中安監(jiān)執(zhí)法中隊(duì)人員整建制劃轉(zhuǎn)到應(yīng)急局,。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)34,565,602.43元,,與2022年度相比增加1,065,516.26元,,主要原因是新增人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

    其中:

    人員經(jīng)費(fèi)31,211,654.60元,,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金。

    公用經(jīng)費(fèi)3,353,947.83元,,主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,。

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,,收入259,380,000.00元,,支出259,380,000.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比,,政府性基金財(cái)政撥款支出減少1,001,680,000.00元,下降79.43%,,主要原因是本年度政府專項(xiàng)債支出減少,。

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

    九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    (一)總體情況

    2023年財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算120,000.00元,,支出決算120,000.00元,,與2023年預(yù)算相比持平,完成預(yù)算的100.00%,;較上年增加10,000.00元,,增長(zhǎng)9.09%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是:車輛使用年限較長(zhǎng)維修頻次增加導(dǎo)致維修費(fèi)用增加,,同時(shí)公車使用頻次增多燃油費(fèi)增加。

    (二)具體情況

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00元,,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)(境)費(fèi),。

    2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),出國(guó)0人次。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算120,000.00元,,支出決算120,000.00元,與預(yù)算相比持平,,完成預(yù)算的100.00%,;較上年增加10,000.00元,增長(zhǎng)9.09%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是:車輛使用年限較長(zhǎng)維修頻次增加導(dǎo)致維修費(fèi)用增加,同時(shí)公車使用頻次增多燃油費(fèi)增加,。其中:

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算120,000.00元,,支出決算120,000.00元,與預(yù)算相比持平,,完成預(yù)算的100.00%,;較上年增加10,000.00元,增長(zhǎng)9.09%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是:車輛使用年限較長(zhǎng)維修頻次增加導(dǎo)致維修費(fèi)用增加,同時(shí)公車使用頻次增多燃油費(fèi)增加,。

    截至20231231日,,使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為4輛。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

    2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

    3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。

    2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次,;其中,,外事接待0批次,0人次,。

    十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,353,947.83元,,比2022年增加185,225.34元,,增長(zhǎng)5.85%,。主要原因是:2023年因公務(wù)活動(dòng)開(kāi)展,用電增加,,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加,。

    十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023政府采購(gòu)支出總額36,917,112.20元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出217.48元,、政府采購(gòu)工程支出959,106.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出35,957,788.72元,。授予中小企業(yè)合同金額36,917,112.20元,,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元,,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

    十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

    截至20231231日,,天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套),。

    十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度已對(duì)28個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),,涉及金額303,380,402.20元,,自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開(kāi)。

    本部門2023年度未開(kāi)展部門評(píng)價(jià),。

    十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2023年度發(fā)生衛(wèi)生健康支出共計(jì)357,948.50元,,其中:“計(jì)劃生育事務(wù)”46,012.50元,,主要用于:計(jì)劃生育相關(guān)支出;“公共衛(wèi)生”102,026.00元,,主要用于:疫情防控相關(guān)支出,;“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生”209,910.00元,主要用于:鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼。    

    企業(yè)儲(chǔ)備人才補(bǔ)貼支出72,000.00元,,主要用于:儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,。

    第四部分名詞解釋

    1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

    2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

    3.“三公經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。


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