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天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2025年部門預(yù)算
發(fā)布日期: 2025-02-13 11:22      來(lái)源: 大沽街道財(cái)政辦
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    第一部分  

    一,、主要職責(zé)

    二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    第二部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

    二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

    三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

    四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

    五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

    七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

    八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第三部分  名詞解釋

    第四部分  2025年部門預(yù)算表

    一,、2025年收支預(yù)算總表

    二,、2025年收入預(yù)算總表

    三、2025年支出預(yù)算總表

    四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    九、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

    十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

    十二、關(guān)于空表的說(shuō)明


    第一部分  

    一,、主要職責(zé)

    大沽街道辦事處以強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線,,突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理,緊扣城市基層治理,,聚焦基層黨的建設(shè),,以及就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障,、不動(dòng)產(chǎn)登記,、社會(huì)救助、戶籍管理等群眾關(guān)心關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng),,切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建,、抓治理、抓服務(wù)和營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來(lái)。

    (一)強(qiáng)化黨的建設(shè)職能,。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,,統(tǒng)籌推進(jìn)街道和社區(qū)黨建、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建,,強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能。

    (二)強(qiáng)化綜合管理職能,。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理、社會(huì)管理,、住宅小區(qū)和住房管理等地區(qū)性,、綜合性工作。組織群眾對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格管理開(kāi)展評(píng)議并進(jìn)行監(jiān)督,。

    (三)強(qiáng)化公共服務(wù)職能,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù),,落實(shí)人力資源和社會(huì)保障,、民政、教育,、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建設(shè)和完善適應(yīng)基層實(shí)際的辦事指南和工作規(guī)程,實(shí)行“一站式服務(wù)”,、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦、就近辦,、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)站點(diǎn)建設(shè),,推進(jìn)基本公共服務(wù)事項(xiàng)駐社區(qū)辦理,、推進(jìn)網(wǎng)上服務(wù)站點(diǎn)全覆蓋。推進(jìn)公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化,,加快建立政府主導(dǎo)、社會(huì)參與,、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給方式,。

    (四)強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)社區(qū)平安建設(shè),,落實(shí)屬地安全生產(chǎn),、網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理,、信訪和矛盾糾紛化解等各項(xiàng)工作職責(zé),。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    部門內(nèi)設(shè)   8   個(gè)職能處室,;下轄  1  個(gè)預(yù)算單位,。

    納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

    1.天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處本級(jí)

    部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

    按照綜合預(yù)算的原則,,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入 11725.63 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,、其他收入 0 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 129.15 萬(wàn)元,;支出包括:一般公共服務(wù)支出 4919.04 萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出 2 萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出47.62萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2561.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出60萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出106萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3841.28萬(wàn)元、農(nóng)林水支出187.31萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬(wàn)元,、其他支出50萬(wàn)元。本部門2025年收支總預(yù)算 11854.78 萬(wàn)元,。

    二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

    本部門2025部門預(yù)算收入11854.78 萬(wàn)元,與2024預(yù)算相比增加 3554.47 萬(wàn)元,,主要原因是 社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加 ,。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 129.15 萬(wàn)元,占 1.09 %,;一般公共預(yù)算11725.63萬(wàn)元,,占  98.91  %;政府性基金預(yù)算  0  萬(wàn)元,,占  0  %,;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬(wàn)元,,占  0  %;財(cái)政專戶管理資金  0  萬(wàn)元,,占  0  %,;事業(yè)收入  0  萬(wàn)元,占  0  %,;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,,占  0  %;上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,,占  0  %,;附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,占  0  %,;其他收入  0  萬(wàn)元,,占  0  %

    三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

    本部門2025年支出預(yù)算  11854.78  萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 3554.47 萬(wàn)元,主要原因是 社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加 ,。其中:基本支出  4405.41  萬(wàn)元,,占 37.16   %;項(xiàng)目支出  7449.39  萬(wàn)元,,占  62.84  %,;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元,占  0  %,;上繳上級(jí)支出  0  萬(wàn)元,,占 0  %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元,,占  0  %,。

    四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

    本部門2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 11854.78 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 3554.47 萬(wàn)元,,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加 。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入11725.63萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余129.15萬(wàn)元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 11854.78 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 3554.47 萬(wàn)元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加 ,。支出包括:一般公共服務(wù)支出 4919.04 萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出 2 萬(wàn)元文化旅游體育與傳媒支出47.62萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2561.53萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出60萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出106萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3841.28萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出187.31萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬(wàn)元,、其他支出50萬(wàn)元,。

    五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    (一)總體情況

    本部門2025年一般公共預(yù)算支出11854.78萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 3554.47萬(wàn)元,,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加

    (二)具體情況

    1,、一般公共服務(wù)支(類)  4919.04  萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 500.52 萬(wàn)元,主要原因是 人員支出增加 ,,其中:

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 4046.34 萬(wàn)元,,包括:行政運(yùn)行(項(xiàng)) 3942.87 萬(wàn)元,主要用于  行政人員支出及辦公運(yùn)行  ,;事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))  3.47  萬(wàn)元,,主要用于 事業(yè)人員支出及辦公運(yùn)行   “其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))100萬(wàn)元,,主要用于其他事務(wù)運(yùn)行,;商貿(mào)事務(wù)(款)  70  萬(wàn)元,包括:招商引資(項(xiàng))  70  萬(wàn)元,,主要用于  招商引資及改善營(yíng)商環(huán)境  ,;黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 667.34 萬(wàn)元,包括:“事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))”667.34萬(wàn)元,,主要用于  黨群服務(wù)及綜合治理事務(wù)  ,。

    2、科學(xué)技術(shù)支(類)  2  萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比減少 3 萬(wàn)元,,主要原因是 縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 ,其中:

    科學(xué)技術(shù)普及(款) 2萬(wàn)元,,包括:科普活動(dòng)(項(xiàng)) 2 萬(wàn)元,,主要用于 科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)  

    3,、文化旅游體育和傳媒支出(類) 47.62 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 47.62 萬(wàn)元,,主要原因是 文化宣傳活動(dòng)支出增加 ,其中:

    文化和旅游(款) 47.62 萬(wàn)元,,包括:群眾文化(項(xiàng)) 27.62 萬(wàn)元,,主要用于  群眾文化活動(dòng)及宣傳  其他文化和旅游支出(項(xiàng))20萬(wàn)元,,主要用于文化組織和宣傳工作,。

    4、社會(huì)保障和就業(yè)支(類) 2561.53 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 2437.25 萬(wàn)元,,主要原因是 承接民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 ,其中:

    民政管理事務(wù)(款)2306.75 萬(wàn)元,,包括:基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)) 2306.75萬(wàn)元,,主要用于  殘疾人員補(bǔ)助  其他殘疾人事業(yè)(項(xiàng)) 129.58 萬(wàn)元,,主要用于  殘疾人員補(bǔ)助  ,;退役軍人管理事務(wù)(款) 125.2 萬(wàn)元,包括:事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)) 125.2 萬(wàn)元,,主要用于 退役軍人管理事務(wù)  ,;

    5、衛(wèi)生健康支(類) 60 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 10 萬(wàn)元,,主要原因是 衛(wèi)生健康事務(wù)支出增加 ,其中:

    衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 60 萬(wàn)元,,包括:其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)) 60 萬(wàn)元,,主要用于  衛(wèi)生健康管理事務(wù)

    6,、節(jié)能環(huán)保支(類) 106 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 94 萬(wàn)元,主要原因是 節(jié)能環(huán)保支出增加 ,,其中:

    環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款) 106 萬(wàn)元,,包括:其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(項(xiàng)) 106 萬(wàn)元,主要用于  環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察事務(wù)  ,。

    7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支(類) 3821.28 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 269.95 萬(wàn)元,,主要原因是 城市社區(qū)支出增加 ,,其中:

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 3416.28 萬(wàn)元,包括:城管執(zhí)法(項(xiàng)) 570.29 萬(wàn)元,,主要用于  城管執(zhí)法事務(wù)  ,;其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)) 2845.99 萬(wàn)元,,主要用于  東西古還遷房物業(yè)費(fèi)  城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款) 119 萬(wàn)元,,包括:其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng)) 119 萬(wàn)元,,主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)與維護(hù)  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款) 286 萬(wàn)元,,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)) 286 萬(wàn)元,主要用于  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生  ,。

    8,、農(nóng)林水支(類) 187.31 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 118.13 萬(wàn)元,,主要原因是 農(nóng)林水支出增加 ,,其中:

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 49.11 萬(wàn)元,包括:事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)) 49.11 萬(wàn)元,,主要用于  農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)  ,;水利(款) 100 萬(wàn)元,包括:農(nóng)村水利(項(xiàng)) 100 萬(wàn)元,,主要用于  河湖管理事務(wù)  ,。

    9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支(類) 80 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 10 萬(wàn)元,,主要原因是 災(zāi)害防治支出增加 ,其中:

    應(yīng)急管理事務(wù)(款) 10 萬(wàn)元,,包括:安全監(jiān)管(項(xiàng)) 10 萬(wàn)元,,主要用于  安全監(jiān)管事務(wù)  

    六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

    本部門一般公共預(yù)算基本支出  4405.41  萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加  1320.71  萬(wàn)元,主要原因是 人員支出增加 ,。其中:

    人員經(jīng)費(fèi)  3996.82  萬(wàn)元,,主要包括:人員薪酬、保險(xiǎn)公積金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。

    公用經(jīng)費(fèi)  408.59  萬(wàn)元,,主要包括:水費(fèi)、電費(fèi)和公車運(yùn)維,。

    七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

    2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  10.16  萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少)  0  萬(wàn)元,,主要原因是  預(yù)算安排與上年度持平  ,。具體情況:

    (一)2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加(減少)  0  萬(wàn)元,主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),。

    (二)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  10.16  萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  10.16  萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少)0    萬(wàn)元,,主要原因是預(yù)算安排與上年度持平,;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,,主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

    (三)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少)  0  萬(wàn)元,,主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)  ,。

    八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    (一)總體情況

    本部門政府性基金預(yù)算支出 20萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加20 萬(wàn)元,,主要原因是 河湖獎(jiǎng)補(bǔ)

    (二)具體情況

    1,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)  20  萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加   20  萬(wàn)元,主要原因是  河湖獎(jiǎng)補(bǔ) ,,其中:

    國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)  20  萬(wàn)元,,包括:農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境(項(xiàng))  20  萬(wàn)元,主要用于 河湖環(huán)境衛(wèi)生 ,。

    九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

    2025年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

    十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本部門2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

    (二)政府采購(gòu)情況

    本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算 2278.2 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出  2278.2  萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是:大沽街機(jī)關(guān)樓物業(yè)項(xiàng)目  174.2  萬(wàn)元,,大沽街食堂餐飲項(xiàng)目  98  萬(wàn)元,、東西沽還遷房物業(yè)項(xiàng)目  2006  萬(wàn)元

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2024年12月底,,本部門各單位共有車輛   8  輛,,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0   輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8     輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 0 輛,,其他用車主要包括   0   ,。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)以上的設(shè)備 0 臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  39  個(gè),,涉及預(yù)算金額  7449.37  萬(wàn)元,。

    第三部分  名詞解釋

    1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

    2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

    3.三公經(jīng)費(fèi)。是指政府部門在公務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的三項(xiàng)主要費(fèi)用,,包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

    因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

    公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

    第四部分  2025年部門預(yù)算表

    一、2025年收支預(yù)算總表

    二,、2025年收入預(yù)算總表

    三,、2025年支出預(yù)算總表

    四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

    十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

          十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

          本部門2025國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。


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