天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2025年部門預(yù)算 |
目 錄
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明
二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預(yù)算表
一,、2025年收支預(yù)算總表
二,、2025年收入預(yù)算總表
三、2025年支出預(yù)算總表
四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
一,、主要職責(zé)
大沽街道辦事處以強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線,,突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理,緊扣城市基層治理,,聚焦基層黨的建設(shè),,以及就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障,、不動(dòng)產(chǎn)登記,、社會(huì)救助、戶籍管理等群眾關(guān)心關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng),,切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建,、抓治理、抓服務(wù)和營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來(lái)。
(一)強(qiáng)化黨的建設(shè)職能,。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,,統(tǒng)籌推進(jìn)街道和社區(qū)黨建、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建,,強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能。
(二)強(qiáng)化綜合管理職能,。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理、社會(huì)管理,、住宅小區(qū)和住房管理等地區(qū)性,、綜合性工作。組織群眾對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格管理開(kāi)展評(píng)議并進(jìn)行監(jiān)督,。
(三)強(qiáng)化公共服務(wù)職能,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù),,落實(shí)人力資源和社會(huì)保障,、民政、教育,、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建設(shè)和完善適應(yīng)基層實(shí)際的辦事指南和工作規(guī)程,實(shí)行“一站式服務(wù)”,、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦、就近辦,、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)站點(diǎn)建設(shè),,推進(jìn)基本公共服務(wù)事項(xiàng)駐社區(qū)辦理,、推進(jìn)網(wǎng)上服務(wù)站點(diǎn)全覆蓋。推進(jìn)公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化,,加快建立政府主導(dǎo)、社會(huì)參與,、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給方式,。
(四)強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)社區(qū)平安建設(shè),,落實(shí)屬地安全生產(chǎn),、網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理,、信訪和矛盾糾紛化解等各項(xiàng)工作職責(zé),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè) 8 個(gè)職能處室,;下轄 1 個(gè)預(yù)算單位,。
納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
1.天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處本級(jí)
一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入 11725.63 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,、其他收入 0 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 129.15 萬(wàn)元,;支出包括:一般公共服務(wù)支出 4919.04 萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出 2 萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出47.62萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2561.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出60萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出106萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3841.28萬(wàn)元、農(nóng)林水支出187.31萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬(wàn)元,、其他支出50萬(wàn)元。本部門2025年收支總預(yù)算 11854.78 萬(wàn)元,。
二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明
本部門2025年部門預(yù)算收入11854.78 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 3554.47 萬(wàn)元,,主要原因是 社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加 ,。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 129.15 萬(wàn)元,占 1.09 %,;一般公共預(yù)算11725.63萬(wàn)元,,占 98.91 %;政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,,占 0 %,;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元,,占 0 %;財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元,,占 0 %,;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %,;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %,;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0 %,;其他收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %。
三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明
本部門2025年支出預(yù)算 11854.78 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 3554.47 萬(wàn)元,主要原因是 社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加 ,。其中:基本支出 4405.41 萬(wàn)元,,占 37.16 %;項(xiàng)目支出 7449.39 萬(wàn)元,,占 62.84 %,;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %,;上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,,占 0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,,占 0 %,。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
本部門2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 11854.78 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 3554.47 萬(wàn)元,,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加 。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入11725.63萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余129.15萬(wàn)元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 11854.78 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 3554.47 萬(wàn)元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加 ,。支出包括:一般公共服務(wù)支出 4919.04 萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出 2 萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出47.62萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2561.53萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出60萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出106萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3841.28萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出187.31萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬(wàn)元,、其他支出50萬(wàn)元,。
五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
(一)總體情況
本部門2025年一般公共預(yù)算支出11854.78萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 3554.47萬(wàn)元,,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年有所增加 。
(二)具體情況
1,、“一般公共服務(wù)支出(類)” 4919.04 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 500.52 萬(wàn)元,主要原因是 人員支出增加 ,,其中:
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)” 4046.34 萬(wàn)元,,包括:“行政運(yùn)行(項(xiàng))” 3942.87 萬(wàn)元,主要用于 行政人員支出及辦公運(yùn)行 ,;“事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))” 3.47 萬(wàn)元,,主要用于 事業(yè)人員支出及辦公運(yùn)行 ;“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))”100萬(wàn)元,,主要用于其他事務(wù)運(yùn)行,;“商貿(mào)事務(wù)(款)” 70 萬(wàn)元,包括:“招商引資(項(xiàng))” 70 萬(wàn)元,,主要用于 招商引資及改善營(yíng)商環(huán)境 ,;“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)” 667.34 萬(wàn)元,包括:“事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))”667.34萬(wàn)元,,主要用于 黨群服務(wù)及綜合治理事務(wù) ,。
2、“科學(xué)技術(shù)支出(類)” 2 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比減少 3 萬(wàn)元,,主要原因是 縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 ,其中:
“科學(xué)技術(shù)普及(款)” 2萬(wàn)元,,包括:“科普活動(dòng)(項(xiàng))” 2 萬(wàn)元,,主要用于 科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng) 。
3,、“文化旅游體育和傳媒支出(類)” 47.62 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 47.62 萬(wàn)元,,主要原因是 文化宣傳活動(dòng)支出增加 ,其中:
“文化和旅游(款)” 47.62 萬(wàn)元,,包括:“群眾文化(項(xiàng))” 27.62 萬(wàn)元,,主要用于 群眾文化活動(dòng)及宣傳 ;“其他文化和旅游支出(項(xiàng))”20萬(wàn)元,,主要用于文化組織和宣傳工作,。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)” 2561.53 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 2437.25 萬(wàn)元,,主要原因是 承接民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 ,其中:
“民政管理事務(wù)(款)”2306.75 萬(wàn)元,,包括:“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))” 2306.75萬(wàn)元,,主要用于 殘疾人員補(bǔ)助 ;“其他殘疾人事業(yè)(項(xiàng))” 129.58 萬(wàn)元,,主要用于 殘疾人員補(bǔ)助 ,;“退役軍人管理事務(wù)(款)” 125.2 萬(wàn)元,包括:“事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))” 125.2 萬(wàn)元,,主要用于 退役軍人管理事務(wù) ,;
5、“衛(wèi)生健康支出(類)” 60 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 10 萬(wàn)元,,主要原因是 衛(wèi)生健康事務(wù)支出增加 ,其中:
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)” 60 萬(wàn)元,,包括:“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))” 60 萬(wàn)元,,主要用于 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 。
6,、“節(jié)能環(huán)保支出(類)” 106 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 94 萬(wàn)元,主要原因是 節(jié)能環(huán)保支出增加 ,,其中:
“環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)” 106 萬(wàn)元,,包括:“其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(項(xiàng))” 106 萬(wàn)元,主要用于 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察事務(wù) ,。
7,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)” 3821.28 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 269.95 萬(wàn)元,,主要原因是 城市社區(qū)支出增加 ,,其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)” 3416.28 萬(wàn)元,包括:“城管執(zhí)法(項(xiàng))” 570.29 萬(wàn)元,,主要用于 城管執(zhí)法事務(wù) ,;“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng))” 2845.99 萬(wàn)元,,主要用于 東西古還遷房物業(yè)費(fèi) ;“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)” 119 萬(wàn)元,,包括:“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))” 119 萬(wàn)元,,主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)與維護(hù) ;“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)” 286 萬(wàn)元,,包括:“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))” 286 萬(wàn)元,主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 ,。
8,、“農(nóng)林水支出(類)” 187.31 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 118.13 萬(wàn)元,,主要原因是 農(nóng)林水支出增加 ,,其中:
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)” 49.11 萬(wàn)元,包括:“事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))” 49.11 萬(wàn)元,,主要用于 農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù) ,;“水利(款)” 100 萬(wàn)元,包括:“農(nóng)村水利(項(xiàng))” 100 萬(wàn)元,,主要用于 河湖管理事務(wù) ,。
9、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)” 80 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 10 萬(wàn)元,,主要原因是 災(zāi)害防治支出增加 ,其中:
“應(yīng)急管理事務(wù)(款)” 10 萬(wàn)元,,包括:“安全監(jiān)管(項(xiàng))” 10 萬(wàn)元,,主要用于 安全監(jiān)管事務(wù) 。
六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
本部門一般公共預(yù)算基本支出 4405.41 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 1320.71 萬(wàn)元,主要原因是 人員支出增加 ,。其中:
人員經(jīng)費(fèi) 3996.82 萬(wàn)元,,主要包括:人員薪酬、保險(xiǎn)公積金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。
公用經(jīng)費(fèi) 408.59 萬(wàn)元,,主要包括:水費(fèi)、電費(fèi)和公車運(yùn)維,。
七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 10.16 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,,主要原因是 預(yù)算安排與上年度持平 ,。具體情況:
(一)2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),。
(二)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 10.16 萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 10.16 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少)0 萬(wàn)元,,主要原因是預(yù)算安排與上年度持平,;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,,主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。
(三)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,,主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi) ,。
八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
(一)總體情況
本部門政府性基金預(yù)算支出 20萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加20 萬(wàn)元,,主要原因是 河湖獎(jiǎng)補(bǔ) 。
(二)具體情況
1,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)” 20 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 20 萬(wàn)元,主要原因是 河湖獎(jiǎng)補(bǔ) ,,其中:
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)” 20 萬(wàn)元,,包括:“農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境(項(xiàng))” 20 萬(wàn)元,主要用于 河湖環(huán)境衛(wèi)生 ,。
九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
2025年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
(二)政府采購(gòu)情況
本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算 2278.2 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 2278.2 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是:大沽街機(jī)關(guān)樓物業(yè)項(xiàng)目 174.2 萬(wàn)元,,大沽街食堂餐飲項(xiàng)目 98 萬(wàn)元,、東西沽還遷房物業(yè)項(xiàng)目 2006 萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月底,,本部門各單位共有車輛 8 輛,,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 0 輛,,其他用車主要包括 0 ,。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)以上的設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 39 個(gè),,涉及預(yù)算金額 7449.37 萬(wàn)元,。
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.三公經(jīng)費(fèi)。是指政府部門在公務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的三項(xiàng)主要費(fèi)用,,包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
一、2025年收支預(yù)算總表
二,、2025年收入預(yù)算總表
三,、2025年支出預(yù)算總表
四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明
本部門2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
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