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天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2025年部門預算
發(fā)布日期: 2025-02-14 10:25      來源: 新河街道財政辦公室
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    目   錄

    第一部分  概 況

    一,、主要職責

    二,、機構設置情況

    第二部分  2025年部門預算情況說明

    一、關于收支預算總表的說明

    二,、關于收入預算總表的說明

    三,、關于支出預算總表的說明

    四、關于財政撥款收支預算總表的說明

    五,、關于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

    六,、關于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

    七、關于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

    八,、關于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

    九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第三部分  名詞解釋

    第四部分  2025年部門預算表

    一,、2025年收支預算總表

    二,、2025年收入預算總表

    三、2025年支出預算總表

    四,、2025年財政撥款收支預算總表

    五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

    六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

    七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

    八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

    九、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

    十,、2025年項目支出預算表

    十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

    十二、關于空表的說明


    第一部分  概 況

    一,、主要職責

    新河街道主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定,,制定具體的管理辦法并組織實施,;在區(qū)人民政府領導下,,依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權,,對轄區(qū)內地區(qū)性、社會性,、群眾性工作履行組織領導,、綜合協(xié)調、社會治理,、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責,;加強社會管理創(chuàng)新,,管理轄區(qū)各項社會事務,,為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質的服務和良好的發(fā)展環(huán)境;做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,;配合有關部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,;做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作;負責街道經(jīng)濟管理工作,,擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,,積極推進項目建設;負責經(jīng)濟運行分析工作,;研究解決經(jīng)濟發(fā)展中存在的問題,,促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,;做好普法依法治理,、人民調解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,;保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產(chǎn),,保障公民人身權利、民主權利和其他權利,;配合有關部門做好轄區(qū)教育,、科學、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,;負責人口和計劃生育工作;組織單位和居民參與社會公益活動,,建設社會主義精神文明,;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、社會福利、社會保險,、就失業(yè)管理服務,、構建和諧勞動關系及爭議調處和殘疾人等工作;負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,;整合社區(qū)資源,,加強社區(qū)服務設施的基礎建設;實施社區(qū)管理,,促進社區(qū)建設,,指導、支持基層群眾性自治組織的工作,,發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,;負責財政預決算和收支管理,配合稅務部門組織完成各項稅收,;做好民族,、宗教、僑務等工作,;完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

    二、機構設置情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處內設7個職能處室,;下轄1個預算單位,。

    納入本部門2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:

    1.天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處本級

    第二部分  2025年部門預算情況說明

    一、關于收支預算總表的說明

    按照綜合預算的原則,,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入8167.73萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0元,、上年結轉和結余79.91萬元,;支出包括:一般公共服務支出3801.89萬元、公共安全支出345.00萬元,、科學技術支出11.00萬元,、文化旅游體育與傳媒支出16.18萬元、社會保障和就業(yè)支出2111.13萬元,、衛(wèi)生健康支出97.00萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1794.64萬元、農(nóng)林水支出10.80元,、其他支出60萬元,。本部門2025年收支總預算8247.64萬元,。

    二,、關于收入預算總表的說明

    本部門2025年部門預算收入8247.64萬元,與2024年預算相比增加1732.09萬元,,主要原因是應上級部門要求,,更改社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出,、文化旅游體育與傳媒支出的撥款渠道,。其中:上年結轉和結余79.91萬元,占0.97%,;一般公共預算8167.73萬元,,占99.03%;政府性基金預算0萬元,,占0%,;國有資本經(jīng)營預算0萬元,占0%,;納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,,占0%;其他事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,占0%,;其他收入0萬元,,占0%。

    三,、關于支出預算總表的說明

    本部門2025年支出預算8247.64萬元,,與2024年預算相比增加1732.09萬元,主要原因是應上級部門要求,,更改社會保障和就業(yè)支出,、農(nóng)林水支出、文化旅游體育與傳媒支出的撥款渠道,。其中:基本支出3656.55萬元,,占44.33%;項目支出4591.09萬元,,占55.67%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,;上繳上級支出0萬元,,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%,。

    四、關于財政撥款收支預算總表的說明

    本部門2025年財政撥款收入預算8247.64萬元,,與2024年預算相比增加1732.09萬元,,主要原因是應上級部門要求,更改社會保障和就業(yè)支出,、農(nóng)林水支出,、文化旅游體育與傳媒支出的撥款渠道。收入包括:一般公共預算撥款收入8167.73萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉和結余79.91萬元,。2025年財政撥款支出預算8247.64萬元,,與2024年預算相比增加1732.09萬元,主要原因是應上級部門要求,,更改社會保障和就業(yè)支出,、農(nóng)林水支出,、文化旅游體育與傳媒支出的撥款渠道。支出包括:一般公共服務支出3801.89萬元,、公共安全支出345.00萬元,、科學技術支出11.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出16.18萬元,、社會保障和就業(yè)支出2111.13萬元,、衛(wèi)生健康支出97.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1794.64萬元,、農(nóng)林水支出10.80元,、其他支出60萬元。本部門2025年收支總預算8247.64萬元,。

    五,、關于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

    (一)總體情況

    本部門2025年一般公共預算支出6515.55萬元,與2024年預算相比增加1732.09萬元,,主要原因是應上級部門要求,,更改社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出,、文化旅游體育與傳媒支出的撥款渠道,。

    (二)具體情況

    1、“201(一般公共服務支出)”3801.89萬元,,與2024年預算相比減少 910.22 萬元,,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮非剛性支出,,其中:

    “20103(政府辦公廳(室)及相關機構事務)” 3219.70萬元,,包括:“2010301(行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務))”3219.70萬元,主要用于行政人員經(jīng)費,、日常辦公運轉支出 ;

    “20131(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)” 568.93萬元,,包括:“2013150(事業(yè)運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務))” 568.93 萬元,,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、日常辦公運轉支出 ,。

    “20132(組織事務)”13.26萬元,,包括:“2013202( 一般行政管理事務)” 13.26萬元,主要用于 社區(qū)黨組織工作和活動經(jīng)費 ,;

    2,、“204(科學技術支出)”公共安全支出345萬元,與2024年預算相比增加 345萬元,,主要原因是用于安全生產(chǎn),、綜治維穩(wěn),其中:

    “20499(其他公共安全支出)”345萬元,包括:“2049999(其他公共安全支出)” 345萬元,,主要用于安全生產(chǎn),、綜治維穩(wěn)。

    3,、“206(科學技術支出)”11萬元,,與2024年預算相比增加 6萬元,主要原因是 科普經(jīng)費增加,,其中:

    “20607(科學技術普及)” 11萬元,,包括:“2060799(其他科學技術普及支出)”11萬元,主要用于科普經(jīng)費,。

    4,、“207(文化旅游體育與傳媒支出)”16.18萬元,與2024年預算相比增加 16.18萬元,,主要原因是長聘人員經(jīng)費撥款渠道變化,,其中:

    “20701(文化和旅游)” 16.18萬元,包括:“2070199(群眾文化)”16.1869萬元,,主要用于長聘人員經(jīng)費

    5,、“208( 社會保障和就業(yè)支出)”2111.13萬元,與2024年預算相比增加2041.82萬元,,主要原因是社區(qū)辦公費,、長聘人員經(jīng)費等撥款渠道變化 ,其中:

    “20802(民政管理事務)”1708.20萬元,,包括:“2080208(基層政權建設和社區(qū)治理)”1708.20萬元,,主要用于社區(qū)辦公費、長聘人員經(jīng)費等支出  ,。

    “20807(就業(yè)補助)”154.00萬元,,包括:“2080701(就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼)”154.00萬元,主要用于長聘人員經(jīng)費支出  ,。

    “20811(殘疾人事業(yè))”83.85萬元,,包括:“2081199(其他殘疾人事業(yè)支出)”83.85萬元,主要用于長聘人員經(jīng)費支出  ,。

    “20828(退役軍人管理事務)”165.08萬元,,包括:“2082850(事業(yè)運行)”140.08萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費,、日常辦公運轉支出,。“2082899(其他退役軍人事務管理支出)”25萬元,,主要用于退役軍人活動開展支出,。

    6,、“210( 衛(wèi)生健康支出)”97萬元,與2024年預算相比增加97萬元,,主要原因是用于文體愛衛(wèi)計生養(yǎng)老救助扶殘公共服務工作經(jīng)費 ,,其中:

    “21001(就業(yè)補助)”97.00萬元,包括:“2100199( 其他衛(wèi)生健康管理事務支出)”97.00萬元,,主要用于文體愛衛(wèi)計生養(yǎng)老救助扶殘公共服務工作經(jīng)費 ,。

    7、“212(城鄉(xiāng)社區(qū)支出)” 1192.32萬元,,與2024年預算相比減少476.72萬元,,主要原因城市社區(qū)服務群眾專項經(jīng)費、舊樓區(qū)物業(yè)管理補貼,、社區(qū)居委會工作經(jīng)費,、拆違及修復、輔助管理等支出增加  ,,其中:

    “21201(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務)” 1669.04萬元,,包括:“2120104(城管執(zhí)法)”139萬元,主要用于拆違及修復,、輔助管理,;“2120199(其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出)”295.32萬元,主要用于城市社區(qū)服務群眾專項經(jīng)費,、舊樓區(qū)物業(yè)管理補貼,、社區(qū)居委會工作經(jīng)費;

    “21205(城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)” 687.00萬元,,包括:“2120501( 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)”687.00萬元,,主要用于城市建設環(huán)境整治專項經(jīng)費、垃圾分類,、河道保潔,;

    “21299(城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)” 71.00萬元,包括:“2129999( 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)”71.00萬元,,主要用于文明城區(qū)常態(tài)長效建設經(jīng)費,;

    8、213(農(nóng)林水支出)”10.80萬元,,與2024年預算相比增加10.80萬元,主要原因是村級組織運轉經(jīng)費渠道變化 ,,其中:

    “21307(農(nóng)村綜合改革)” 10.80萬元,,包括:“2130705(對村民委員會和村黨支部的補助)”10.80萬元,主要用于村級組織運轉經(jīng)費,。

    9,、“229(其他支出)” 60萬元,,與2024年預算相比增加  0萬元,主要原因是東西部協(xié)作援助資金核算,,其中:

    “22999(其他支出)” 60萬元,,包括:“2299999(其他支出)”60萬元,主要用于 東西部協(xié)作援助資金,。

    六,、關于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

    本部門一般公共預算基本支出3656.55萬元,與2024年預算相比增加151.52萬元,,主要原因是人員經(jīng)費增加,。其中:

    人員經(jīng)費3392.11萬元,主要包括:2010301行政運行支出2202.53萬元,;2013150事業(yè)運行支出523.79萬元,;2082850事業(yè)運行支出129.58萬元;2120104行政運行支出536.21萬元,。

    公用經(jīng)費264.44萬元,,主要包括:2010301行政運行支出142.69萬元;2013150事業(yè)運行支出45.14萬元,;2082850事業(yè)運行支出10.50萬元,;2120104行政運行支出66.11萬元。

    七,、關于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

    2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排7.27萬元,,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是與2024年度相比三公經(jīng)費預算無變化,。

    具體情況:

    (一)2025年因公出國(境)費預算0萬元,,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排因公出國(境)費預算,。

    (二)2025年公務用車購置及運行費預算7.27萬元,,其中公務用車運行費7.27萬元,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,,主要原因是與2024年度相比公務用車運行費預算無變化,;公務用車購置費0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,,主要原因是本部門一般公共預算未安排公務用車購置費,。

    (三)2025年公務接待費預算0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,,主要原因是本部門一般公共預算未安排公務接待費預算,。

    八、關于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

    2025年天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

    九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

    2025年天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費

    本部門2025年機關運行經(jīng)費預算264.44萬元,,包括辦公費3.58萬元,、手續(xù)費1萬元、水費10萬元,、電費52.86萬元,、郵電費10萬元、旅費5.4萬元,、福利費38.03萬元,、工會經(jīng)費29.51萬元、公務用車運行維護費7.27萬元,、其他交通費17.26萬元,、其他商品和服務支出89.53萬元。

    (二)政府采購情況

    本部門2025年安排政府采購預算938.47萬元,,其中:政府采購貨物支出26.47萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出912萬元,。主要項目是: 2025年網(wǎng)格中心雪亮工程經(jīng)費40萬元,, 2025年物業(yè)費及維修費217萬元, 2025年平安智慧社區(qū)建設專項經(jīng)費100萬元,,2025年綜治維穩(wěn)項目30萬元,,2025年執(zhí)法大隊巡查費及拆遷費128萬元,2025年垃圾分類257萬元,,2025年城市建設環(huán)境整治專項經(jīng)費140萬元,。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2024年底,本部門各單位共有車輛3輛,,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,,其他用車主要包括,。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套),。

    (四)預算績效情況說明

    本部門2025年實行績效目標管理的項目33個,,涉及預算金額4591.09元。


    第三部分  名詞解釋

    1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

    2.機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

    第四部分  2025年部門預算表

    一、2025年收支預算總表

    二,、2025年收入預算總表

    三,、2025年支出預算總表

    四、2025年財政撥款收支預算總表

    五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

    六,、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

    七、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

    八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

    九,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

    十、2025年項目支出預算表

    十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

    十二,、關于空表的說明  

    本部門2025年政府性基金預算支出情況表為空表。

    本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。


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