天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2025年部門(mén)預(yù)算 |
目 錄
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明
二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
一,、2025年收支預(yù)算總表
二,、2025年收入預(yù)算總表
三、2025年支出預(yù)算總表
四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
一,、主要職責(zé)
(一)街道黨工委的主要職責(zé)
1.宣傳貫徹黨的理論和路線(xiàn)方針政策以及上級(jí)黨組織的決策部署,,團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾,,努力完成各項(xiàng)任務(wù),。
2.討論決定加強(qiáng)黨的建設(shè),、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展,、組織公共服務(wù)、實(shí)施綜合管理,、監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理,、動(dòng)員社會(huì)參與、指導(dǎo)基層自治,、維護(hù)社區(qū)平安等方面的重大問(wèn)題,。
3.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)黨建,、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建,、駐區(qū)單位共建,,強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能,認(rèn)真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作,。履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,,領(lǐng)導(dǎo)和支持紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)履行監(jiān)督責(zé)任。
4.加強(qiáng)對(duì)街道辦事處和工會(huì),、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo),支持和保證街道行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織,、社會(huì)組織和其他自治組織依法依章程充分行使職權(quán)。
5.按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限,,做好干部推薦,、提名、任免和教育,、管理,、監(jiān)督工作,研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng),。落實(shí)黨的人才政策,,抓好優(yōu)秀人才的引進(jìn)、培養(yǎng),、使用,、服務(wù)工作。
6.堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng),,推動(dòng)社區(qū)共建共治和居民自治,。支持黨代會(huì)代表、人大代表,、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)成員在社區(qū)治理中積極發(fā)揮作用,。
7.密切聯(lián)系群眾,建立健全群眾工作機(jī)制,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,,加強(qiáng)民生保障,優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,。推進(jìn)基層民主建設(shè),、精神文明建設(shè)和社區(qū)法治建設(shè),培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,,創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境,。
8.綜合協(xié)調(diào)本轄區(qū)的城市管理、人口管理,、社會(huì)管理,、安全管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性、綜合性工作,,以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問(wèn)題,。對(duì)本轄區(qū)各類(lèi)執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理進(jìn)行監(jiān)督并組織群眾開(kāi)展評(píng)議。
9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù),。
(二)街道辦事處的主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī)、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定,、命令,依法管理基層公共事務(wù),。
2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作,推進(jìn)街片長(zhǎng),、河(湖)長(zhǎng)制工作,,組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,推進(jìn)城市精細(xì)化管理,。
3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、勞動(dòng)保障、流動(dòng)人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,,承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作。
4.參與制定并組織實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃,,組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊(duì)伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè),,指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)工作,,培育,、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織,,指導(dǎo)、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會(huì),。
6.推進(jìn)居民自治,,及時(shí)處理并向上級(jí)政府反映居民的意見(jiàn)和要求,。動(dòng)員社會(huì)力量參與社區(qū)治理,推動(dòng)形成社區(qū)共治合力,。
7.組織開(kāi)展群眾性文化,、體育、科普活動(dòng),,開(kāi)展法治宣傳和社會(huì)公德教育,,推動(dòng)社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。
8.組織開(kāi)展公共服務(wù),,落實(shí)人力社保,、民政、衛(wèi)生健康,、教育,、住房保障、退役軍人,、便民服務(wù)等政策,,維護(hù)老年人、婦女,、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益。
9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能處室;下轄 1 個(gè)預(yù)算單位,。
納入本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
1.天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處本級(jí)
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入 8341.81 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)收入 0 萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 106.77 萬(wàn)元,;支出包括:一般公共服務(wù)支出 4037.86 萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出 19.13 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 2375.09 萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1906.50 萬(wàn)元,、其他支出 110.00 萬(wàn)元。本部門(mén)2025年收支總預(yù)算 8448.58 萬(wàn)元,。
二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算收入 8448.58 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 1994.57 萬(wàn)元,,主要原因是 社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi),、社區(qū)工作者經(jīng)費(fèi)等均納入本年預(yù)算收入 。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 106.77 萬(wàn)元,,占 1.26 %,;一般公共預(yù)算 8341.81 萬(wàn)元,占 98.74 %,;政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,,占 0 %;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元,,占 0 %,;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0 萬(wàn)元,占 0 %,;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %,;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占 0 %,;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %,。
三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明
本部門(mén)2025年支出預(yù)算 8448.58 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 1994.57 萬(wàn)元,,主要原因是 社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作者經(jīng)費(fèi)等均納入本年支出預(yù)算 ,。其中:基本支出 4058.33 萬(wàn)元,,占 48.04 %;項(xiàng)目支出 4390.25 萬(wàn)元,,占 51.96 %,;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,,占 0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,,占 0 %,。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
本部門(mén)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 8448.58 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 1994.57 萬(wàn)元,,主要原因是 社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作者經(jīng)費(fèi)等均納入本年收入預(yù)算 ,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入 8341.81 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 106.77 萬(wàn)元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 8448.58 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加1994.57 萬(wàn)元,,主要原因是 社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi),、社區(qū)工作者經(jīng)費(fèi)等均納入本年支出預(yù)算 。支出包括:一般公共服務(wù)支出 4037.86 萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出 19.13 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2375.09 萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1906.50 萬(wàn)元,、其他支出 110 萬(wàn)元,。
五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
(一)總體情況
本部門(mén)2025年一般公共預(yù)算支出 8448.58 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 1994.57 萬(wàn)元,,主要原因是 社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作者經(jīng)費(fèi)等均納入本年預(yù)算支出 ,。
(二)具體情況
1,、“201(一般公共服務(wù)支出)” 4037.86 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 277.91 萬(wàn)元,,主要原因是 增加街道基本運(yùn)行支出,,保障街道工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),其中:
“20103(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))” 3327.87 萬(wàn)元,,包括:“2010301(行政運(yùn)行)” 3327.87 萬(wàn)元,,主要用于 行政人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。
“20131(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))” 695.89 萬(wàn)元,,包括:“2013150(事業(yè)運(yùn)行)” 630.89 萬(wàn)元,主要用于 事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出 ,;“2013199(其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出)” 65.00 萬(wàn)元,,主要用于 黨建相關(guān)項(xiàng)目支出 。
“20132(組織事務(wù))” 14.10 萬(wàn)元,,包括:“2013202(一般行政管理事務(wù))” 14.10 萬(wàn)元,,主要用于 社區(qū)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 。
2,、“207(文化旅游體育與傳媒支出)” 19.13 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 19.13 萬(wàn)元,主要原因是 增加街道文化相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出 ,,其中:
“20701(文化和旅游)” 19.13 萬(wàn)元,,包括:“2070109(群眾文化)” 19.13 萬(wàn)元,主要用于 街道文化相關(guān)經(jīng)費(fèi) ,。
3,、“208(社會(huì)保障和就業(yè)支出)” 2375.09 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 2299.30 萬(wàn)元,,主要原因是 社區(qū)工作者工作經(jīng)費(fèi)納入本年預(yù)算支出 ,,其中:
“20802(民政管理事務(wù))” 2031.93 萬(wàn)元,包括:“2080208(基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理)” 2031.93 萬(wàn)元,,主要用于 社區(qū)工作者工作經(jīng)費(fèi) ,。
“20807(就業(yè)補(bǔ)助)” 214.57 萬(wàn)元,包括:“2080701(就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼)” 208.57 萬(wàn)元,,主要用于 勞動(dòng)保障協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi) ,;“2080799(其他就業(yè)補(bǔ)助支出)” 6.00 萬(wàn)元,主要用于 黨群服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi) ,。
“20811(殘疾人事業(yè))” 55.97 萬(wàn)元,,包括:“2081199(其他殘疾人事業(yè)支出)” 55.97 萬(wàn)元,主要用于 殘疾人專(zhuān)職委員工作經(jīng)費(fèi) ,。
“20828(退役軍人管理事務(wù))” 72.62 萬(wàn)元,,包括:“2082850(事業(yè)運(yùn)行)” 63.62 萬(wàn)元,主要用于 事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出 ,;“2082899(其他退役軍人事務(wù)管理支出)” 9.00 萬(wàn)元,主要用于 退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi) ,。
4,、“212(城鄉(xiāng)社區(qū)支出)” 1906.50 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比減少 601.77 萬(wàn)元,,主要原因是 縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 ,,其中:
“21201(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))” 847.50 萬(wàn)元,包括:“2120104(城管執(zhí)法)” 613.95 萬(wàn)元,主要用于 行政人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出 ,;“2120199(其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出)” 233.55 萬(wàn)元,主要用于 社區(qū)管理,、環(huán)境清整等,。
“21205(城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)” 1059.00 萬(wàn)元,包括:“2120501(城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)” 1059.00 萬(wàn)元,,主要用于 環(huán)境衛(wèi)生提升改善,、各項(xiàng)活動(dòng)及宣傳,、應(yīng)急維穩(wěn)等 ,。
5、“229(其他支出)” 110.00 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,,主要原因是 預(yù)算與上年度持平 ,其中:
“22999(其他支出)” 110.00 萬(wàn)元,,包括:“2299999(其他支出)” 110.00 萬(wàn)元,,主要用于 東西部協(xié)作援助資金 。
六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
本部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出 4058.33 萬(wàn)元,,與2024年預(yù)算相比增加 671.87 萬(wàn)元,主要原因是 增加人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)工作經(jīng)費(fèi) ,。其中:
人員經(jīng)費(fèi) 3708.35 萬(wàn)元,,主要包括:人員經(jīng)費(fèi)、社保,、公積金,。
公用經(jīng)費(fèi) 349.98 萬(wàn)元,主要包括:日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi),,如水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等,。
七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 10.30 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,,主要原因是 預(yù)算與上年持平 ,。具體情況:
(一)2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,,主要原因是 未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算 ,。
(二)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 10.30 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 10.30 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,,主要原因是 預(yù)算與上年持平 ,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,,主要原因是 未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算 ,。
(三)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,與2024年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,,主要原因是 未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 ,。
八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。
九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2025年天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處1家行政單位,,天津市濱海新區(qū)新北街綜合執(zhí)法大隊(duì)1家參公管理事業(yè)單位,天津市濱海新區(qū)新北街黨群服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)新北街綜合治理中心,、天津市濱海新區(qū)新北街退役軍人服務(wù)站3家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 349.98 萬(wàn)元,包括水費(fèi)7.16萬(wàn)元,、電費(fèi)63.27萬(wàn)元,、取暖費(fèi)37.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.35萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.54萬(wàn)元,、福利費(fèi)、44.75萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.30萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用87.31萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出63.88萬(wàn)元,。
(二)政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算 739.00 萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出 50.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 50.00 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 639.00萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是:辦公設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目330.00 萬(wàn)元,,環(huán)境衛(wèi)生提升改造等項(xiàng)目 359.00 萬(wàn)元,,雪亮工程、智慧平安社區(qū)建設(shè) 50.00 萬(wàn)元,。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年7月底,,本部門(mén)各單位共有車(chē)輛 3 輛,,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車(chē) 0 輛,、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 3 輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0 輛,、其他用車(chē) 0 輛,,其他用車(chē)主要包括 無(wú) 。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)以上的設(shè)備 0 臺(tái)(套),。
(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 32 個(gè),,涉及預(yù)算金額
4390.25 萬(wàn)元。
1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,,經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
一,、2025年收支預(yù)算總表
二,、2025年收入預(yù)算總表
三、2025年支出預(yù)算總表
四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.本部門(mén)2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
2.本部門(mén)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
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