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天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度部門決算公開
發(fā)布日期: 2022-11-14 08:53      來源: 塘沽街道財政辦
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    目  

    第一部分  

    一、主要職責

    二,、機構設置

    第二部分  2021年度部門決算表

    一,、收入支出決算總表

    二、收入決算表(按功能分類列示)

    三,、收入決算表(按單位列示)

    四,、支出決算表

    五、財政撥款收入支出決算總表

    六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    九,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    十一、項目支出決算表

    十二,、關于空表的說明

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

    一,、收支決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三,、支出決算情況說明

    四,、財政撥款收支決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    九,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

    十,、機關運行經費支出情況說明

    十一,、政府采購支出情況說明

    十二、國有資產占有使用情況說明

    十三,、預算績效情況說明

    十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

    第四部分  名詞解釋


    第一部分  

    一,、主要職責

    (一)街道黨工委的主要職責

    1.宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策以及上級黨組織的決策部署,,團結并組織黨員、干部和群眾,,努力完成各項任務,。

    2.討論決定加強黨的建設,、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展,、組織公共服務、實施綜合管理,、監(jiān)督專業(yè)管理,、動員社會參與、指導基層自治,、維護社區(qū)平安等方面的重大問題,。

    3.落實全面從嚴治黨主體責任,統(tǒng)籌推進街道社區(qū)黨建,、非公有制經濟組織和社會組織黨建,、駐區(qū)單位共建,強化基層黨組織政治功能和服務功能,,認真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作,。履行黨風廉政建設主體責任,領導和支持紀律檢查機關履行監(jiān)督責任,。

    4.加強對街道辦事處和工會,、共青團、婦聯等群團組織的領導,,支持和保證街道行政組織,、經濟組織、社會組織和其他自治組織依法依章程充分行使職權,。

    5.按照有關規(guī)定和干部管理權限,,做好干部推薦、提名,、任免和教育,、管理,、監(jiān)督工作,研究決定黨員干部紀律處分有關事項,。落實黨的人才政策,,抓好優(yōu)秀人才的引進、培養(yǎng),、使用,、服務工作。

    6.堅持以黨建為引領,,推動社區(qū)共建共治和居民自治,。支持黨代會代表、人大代表,、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在社區(qū)治理中積極發(fā)揮作用,。

    7.密切聯系群眾,建立健全群眾工作機制,。以群眾利益和需求為導向,,加強民生保障,優(yōu)化社區(qū)公共服務體系,。推進基層民主建設,、精神文明建設和社區(qū)法治建設,培育和弘揚社會主義核心價值觀,,創(chuàng)造良好社會環(huán)境,。

    8.綜合協(xié)調本轄區(qū)的城市管理、人口管理,、社會管理,、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性,、綜合性工作,,以及社會治安綜合治理工作中的重大事項和難點問題。對本轄區(qū)各類執(zhí)法工作和網格化管理進行監(jiān)督并組織群眾開展評議,。

    9.完成區(qū)委交辦的其他任務,。

    (二)街道辦事處的主要職責

    1.貫徹執(zhí)行法律、法規(guī),、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定、命令,,依法管理基層公共事務,。

    2.承擔轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作,,推進街片長,、河(湖)長制工作,,組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,參與城區(qū)建設,、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,推進城市精細化管理,。

    3.協(xié)助依法履行安全生產,、消防安全、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護,、勞動保障、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,,承擔轄區(qū)應急,、防汛抗旱和防災減災工作。

    4.參與制定并組織實施社區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施規(guī)劃,,組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務。

    5.負責社區(qū)居民委員會建設,,指導社區(qū)居民委員會工作,,培育、發(fā)展社區(qū)社會組織,,指導、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會,。

    6.推進居民自治,,及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求。動員社會力量參與社區(qū)治理,,推動形成社區(qū)共治合力,。

    7.組織開展群眾性文化、體育,、科普活動,,開展法治宣傳和社會公德教育,推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

    8.組織開展公共服務,,落實人力社保、民政,、衛(wèi)生健康,、教育、住房保障,、退役軍人,、便民服務等政策,,維護老年人、婦女,、未成年人,、殘疾人等合法權益。

    9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項,。

    二,、機構設置

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處內12 個職能科室,無下轄預算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年部門決算編制范圍的單位包括:

    1.天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處本級

    第二部分 2021年度部門決算表

    一,、《收入支出決算總表》

    二、《收入決算表(按功能分類列示)》

    三,、《收入決算表(按單位列示)》

    四,、《支出決算表》

    五、《財政撥款收入支出決算總表》

    六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

    七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

    八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

    九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    十,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

    十一、《項目支出決算表》

    注:以上決算公開表均作為附表,,附于決算公開說明文檔后,。

    十二、關于空表的說明

    1.天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

    2.天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度收入,、支出決算總計81,996,375.00元,,與2020年度相比,收,、支總計各增加15,256,803.47元,,增長22.86%主要原因是:本年度用于小區(qū)改造,、社區(qū)辦公用址改造,、轄區(qū)環(huán)境治理、職工工資福利等方面支出增加,。

    二,、收入決算情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度本年收入合計81,996,375.00元,與2020年度相比增加15,256,803.47元,,主要原因是:本年度用于小區(qū)改造,、社區(qū)辦公用址改造,、轄區(qū)環(huán)境治理、職工工資福利等方面支出增加,。其中:一般公共預算財政撥款收入81,996,375.00元,,占100.00%

    三,、支出決算情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度本年支出合計81,996,375.00元,,與2020年度相比增加15,256,803.47元,主要原因是:本年度用于小區(qū)改造,、社區(qū)辦公用址改造,、轄區(qū)環(huán)境治理、職工工資福利等方面支出增加,。其中:基本支出59,382,157.33元,,占72.42%;項目支出22,614,217.67元,,占27.58%,。

    四、財政撥款收支決算總體情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度財政撥款收入,、支出決算總計81,996,375.00元,,與2020年度相比,財政撥款收,、支總計各增加15,256,803.47元,,增長22.86%主要原因是:本年度用于小區(qū)改造,、社區(qū)辦公用址改造,、轄區(qū)環(huán)境治理、職工工資福利等方面支出增加,。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)總體情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度部門決算一般公共預算財政撥款支出81,996,375.00元,,占本年支出合計的100.00%,,與2020年度相比,增加15,256,803.47元,,增長22.86%,,主要原因是:本年度用于小區(qū)改造、社區(qū)辦公用址改造,、轄區(qū)環(huán)境治理,、職工工資福利等方面支出增加

    (二)支出結構情況

    2021年度一般公共預算財政撥款支出81,996,375.00元,,主要用于以下方面:一般公共服務支出44,854,843.74元,,占54.70%,;公共安全支出25,098.20元,占0.03%,;社會保障和就業(yè)支出748,917.10元,,占0.91%;衛(wèi)生健康支出2,355,821.31元,,占2.87%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,881,590.65元,占38.88%,;農林水支出99,840.00元,,占0.12%;災害防治及應急管理支出710,264.00元,,占0.87%,;其他支出1,320,000.00元,占1.61%,。

    (三)具體情況

    2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為79,100,000.00元,,支出決算為81,996,375.00元,完成年初預算的103.66%,。其中:

    1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算為37,122,400.00元,,支出決算為39,464,949.35元,完成年初預算的106.31%,,決算數大于年初預算數的主要原因是本年度人員支出增加,。

    2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)年初預算為0.00元,支出決算為4,723,872.39元,,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算4,723,872.39,,主要用于事業(yè)人員工資福利支出

    3.一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項)年初預算為0.00元,,支出決算為43,157.90元,,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算43,157.90元,主要用于街道紀工委相關業(yè)務支出,。

    4.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)年初預算為0.00元,,支出決算為7,644.00元,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算7,644.00元,,主要用于街道工會,、婦聯、團工委相關業(yè)務支出,。

    5.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)年初預算為0.00元,,支出決算為615,220.10元,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算615,220.10,主要用于街道黨建辦相關業(yè)務支出,。

    6.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項)年初預算為0.00元,,支出決算為12,400.00元,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算12,400.00,,主要用于專職人民調解員補貼,。

    7.公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)其他強制隔離戒毒支出(項)年初預算為0.00元,支出決算為12,698.20元,,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算12,698.20,,主要用于禁毒站水電費及禁毒專干工資等相關支出。

    8.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)年初預算為1,180,000元,,支出決算為0.00元,,決算數小于年初預算數的主要原因是本年未使用該科目支出,調整至其他科目使用,。

    9.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)年初預算為0.00元,,支出決算為672,000.00元,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算672,000.00,,主要用于儲備人才住房和生活補貼,。

    10.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理支出(項)年初預算為0.00元,支出決算為76,917.10元,,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算76,917.10,,主要用于退役軍人服務站相關業(yè)務支出。

    11.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)年初預算為0.00元,,支出決算為218,236.31元,,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算218,236.31,主要用于疫情防控相關支出,。

    12.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)年初預算為0.00元,,支出決算為2,137,585.00元,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算2,137,585.00,,主要用于計劃生育相關支出,。

    13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)年初預算為7,457,600.00元,支出決算為8,850,269.63元,,完成年初預算的118.67%,,決算數大于年初預算數的主要原因是本年增加執(zhí)法大隊工資福利及拆違等相關業(yè)務支出。

    14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)年初預算為31,340,000.00元,,支出決算為18,722,907.06元,完成年初預算的59.74%,,決算數小于年初預算數的主要原因是調減預算用于其他項目,。

    15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)年初預算為0.00元,支出決算為4,308,413.96元,,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算4,308,413.96,,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理相關支出,。

    16.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預算為0.00元,支出決算為99,840.00元,,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算99,840.00,,主要用于天堿明渠水體治理保潔支出。

    17.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監(jiān)管(項)年初預算為0.00元,,支出決算為710,264.00元,,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算710,264.00元,主要用于安監(jiān)中隊相關業(yè)務支出,。

    18.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)年初預算為0.00元,,支出決算為1,320,000.00元,決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算1,320,000.00元,,主要用于東西部協(xié)作和對口支援,。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計59,382,157.33元,,與2020年度相比減少373,540.27元,,主要原因是縮減機關運行經費支出其中:人員經費40,499,958.69元,,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,;公用經費18,882,198.64元,,主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修()費、租賃費,、培訓費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,。

    七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算59,731.53元,與2021算相比增加19,731.53元,,主要原因是由于疫情公務用車使用頻次較多,,發(fā)生較多公務用車運行維護費。具體情況:

    ()2021年因公出國(境)費決算0.00元,,與預算相比持平,,主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行2021年本單位組織的出國團組0個,,出國0人次,。

    ()2021年公務用車購置及運行維護費決算59,731.53元,其中公務用車運行維護費59,731.53元,,與預算相比增加19,731.53元,,主要原因是由于疫情公務用車使用頻次較多;公務用車購置費0.00元,,與預算相比持平,,主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行2021年本單位公務用車保有0輛,,購置公務用車0輛,。

    ()2021年公務接待費決算0.00元,與預算相比持平,,主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。2021年本單位國內公務接待0批次,,0人次;其中,,外事接待0批次,0人次,。

    八,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

    九,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

    十,、機關運行經費支出情況說明

    機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度機關運行經費決算數18,882,198.64元,,比2020年減少6,839,078.57元,,降低26.59%。主要原因是:縮減機關運行經費支出,。

    十一,、政府采購支出情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021政府采購支出總額6,459,166.57元,其中:政府采購貨物支出165,826.6元,、政府采購工程支出1,653,826元,、政府采購服務支出4,639,513.97元。授予中小企業(yè)合同金額6,459,166.57元,,占政府采購支出總額的100.00%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額6,459,166.57元,占政府采購支出總額的100.00%,。

    十二,、國有資產占有使用情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度無國有資產占有使用情況。

    十三,、預算績效情況說明

    天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2021年度無需公開項目支出績效自評結果,。本部門2021年度未自行組織開展績效評價。

    十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

    儲備人才住房和生活補貼項目,2021年度決算支出672,,000.00元,,主要用于對企業(yè)新引進落戶新區(qū)的全日制大學本科以上學歷的人員和歸國留學人員發(fā)放租房和生活補貼,。

    退役軍人之家費用項目,2021年度決算支出58,900.00元,,主要用于退役軍人之家建設,。

    塘沽街疫情防控支出項目,2021年度決算支出391,859.96元,,主要用于疫情防控相關支出,。

    計劃生育項目,2021年度決算支出2,127,285.00元,,主要用于開展計劃生育相關工作,。

    第四部分  名詞解釋

    1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

    2.機關運行經費,。反映為保障行政單位(含參照公務員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

    3.“三公”經費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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