天津東疆綜合保稅區(qū)產(chǎn)融服務促進局2025年部門預算 |
天津東疆綜合保稅區(qū)產(chǎn)融服務促進局
2025年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一,、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2025年部門預算情況說明
一,、關于2025年收支預算總表的說明
二,、關于2025年收入預算總表的說明
三、關于2025年支出預算總表的說明
四,、關于2025年財政撥款收支預算總表的說明
五,、關于2025年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六、關于2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七,、關于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明
八,、關于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算表
一,、 2025年收支預算總表
二,、 2025年收入預算總表
三、 2025年支出預算總表
四,、 2025年財政撥款收支預算總表
五,、 2025年財政撥款一般公共預算支出預算表
六、 2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、 2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、 2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九、 2025年財政撥款政府采購預算表
十,、 2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一,、2025年項目支出預算表
十二、2025年財政撥款政府購買服務預算表
十三,、2025年項目支出績效目標表
十四,、關于空表的說明
天津東疆綜合保稅區(qū)產(chǎn)融服務促進局為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構內設部門,,主要職責是:
(一)研究提出本區(qū)金融穩(wěn)定和發(fā)展的總體布局及加強金融風險防控建議,,開展本區(qū)金融安全穩(wěn)定發(fā)展的規(guī)劃、政策等研究,。
(二)協(xié)調地方金融監(jiān)管,、金融發(fā)展等重大事項,協(xié)助做好金融創(chuàng)新運營示范區(qū)建設工作,,營造健康優(yōu)質金融環(huán)境,。協(xié)調開發(fā)區(qū)金融改革發(fā)展與風險防控,建立金融管理,、風險處置,、信息共享等協(xié)作機制。
(三)牽頭研究分析全區(qū)金融風險形勢,,組織開展金融風險應對,、區(qū)域性金融風險防范處置和維護金融穩(wěn)定重大政策研究。按照管理權限建立金融風險預警監(jiān)測機制,,研究提出防范化解處置方案,。
(四)會同有關部門依法依規(guī)打擊非法金融活動,按照管理權限做好相關金融領域信訪和屬地維穩(wěn)工作,。協(xié)調推動金融管理職責范圍內的消費者權益保護工作,。加強金融領域知識宣傳,增強金融消費者自我保護能力,。
(五)按照管理權限,,做好全區(qū)小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權市場,、典當行、融資租賃公司,、商業(yè)保理公司,、地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)管工作,維護金融業(yè)合法,、穩(wěn)健運行,。做好對全區(qū)投資公司、社會眾籌類組織,、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社,、各類地方交易所引導和規(guī)范相關工作。
(六)按照管理權限,,完善,、規(guī)范全區(qū)資本市場體系。負責推動全區(qū)企業(yè)掛牌上市工作,,做好上市公司規(guī)范發(fā)展工作,。為全區(qū)企業(yè)利用各種直接融資方式進行融資提供協(xié)調服務。
(七)負責探索研究普惠金融,、數(shù)字金融,、航運金融、產(chǎn)業(yè)金融,、科技金融,、綠色金融發(fā)展,開展金融等產(chǎn)業(yè)招商引資工作,。
(八)負責本部門主管行業(yè),、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作。
二,、機構設置情況
產(chǎn)融服務促進局內設 6 個職能科室,;下轄 1 個預算單位。
納入產(chǎn)融服務促進局2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:
1.產(chǎn)融服務促進局部門本級
按照綜合預算的原則,,產(chǎn)融服務促進局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入 1490.98 萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元、上級補助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元,、上年結轉和結余 0 萬元;支出包括:一般公共服務支出 258.00 萬元,、金融支出 1232.98 萬元,。產(chǎn)融服務促進局2024年收支總預算1490.98 萬元。
產(chǎn)融服務促進局2024年部門預算收入 1490.98 萬元,,與2024年預算相比減少 15.60 萬元,主要原因是 一般公共預算收入減少 ,。其中:上年結轉和結余 0 萬元,,占 0 %;一般公共預算 1490.98 萬元,,占 100 %,;政府性基金預算 0 萬元,占 0 %,;國有資本經(jīng)營預算 0 萬元,,占 0 %;納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,,占 0 %,;其他事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %,;經(jīng)營收入 0 萬元,,占 0 %;上級補助收入 0 萬元,,占 0 %,;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %,;其他收入 0 萬元,,占 0 %。
產(chǎn)融服務促進局2025年支出預算 1490.98 萬元,,與2024年預算相比減少 15.60 萬元,主要原因是 審計職能劃出,,取消相應預算 ,。其中:基本支出 1106.70 萬元,占 74.23 %,;項目支出 384.28 萬元,,占 25.77 %,;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %,;上繳上級支出 0 萬元,,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,,占 0 %,。
四、關于2025年財政撥款收支預算總表的說明
產(chǎn)融服務促進局2025年財政撥款收入預算 1490.98 萬元,,與2024年預算相比減少 15.60 萬元,主要原因是 一般公共預算收入減少 ,。收入包括:一般公共預算撥款收入 1490.98 萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、上年財政結轉和結余 0 萬元,。2025年財政撥款支出預算1490.98 萬元,與2024年預算相比減少 15.60 萬元,,主要原因是 審計職能劃出,,取消相應預算 。支出包括:一般公共服務支出 258.00 萬元,、金融支出 1232.98 萬元,。
(一)總體情況
產(chǎn)融服務促進局2025年一般公共預算支出 1490.98 萬元,,與2024年預算相比減少 15.60 元,,主要原因是 審計職能劃出,取消相應預算 ,。
(二)具體情況
1,、“一般公共服務支出” 258 萬元,與2024年預算相比減少 103.80 萬元,,主要原因是 審計職能劃出,,取消相應預算 ,其中:“商貿事務” 258 萬元,,包括:“招商引資” 258 萬元,,主要用于 東疆創(chuàng)新融資擔保基金托管費及擔保費補貼,、招商差旅及企業(yè)服務 ,;
2、“金融支出”1232.98萬元,,與2024年預算相比增加 88.20萬元,,主要原因是 擬新增人員、承接綠色租賃相關工作 ,其中:
“金融部門行政支出”1106.70萬元,,包括“行政運行”1106.70萬元,,主要用于 工資福利支出和辦公經(jīng)費支出
“金融部門監(jiān)管支出”43.25萬元,包括:“金融部門其他監(jiān)管支出”43.25萬元,,主要用于東疆企業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺維護,,非法集資風險處置,對地方金融組織的清理整頓,、排查檢查,、法律審核等;
“金融發(fā)展支出”83.03萬元,,包括:“其他金融發(fā)展支出”83.03萬元,,主要用于綠色租賃行業(yè)發(fā)展。
六,、關于2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
產(chǎn)融服務促進局一般公共預算基本支出 1106.70 萬元,,與2024年預算相比增加 68.62 萬元,主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,。其中:
人員經(jīng)費 1082.46 萬元,,主要包括:工資獎金、津貼補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等。公用經(jīng)費 24.24 萬元,,主要包括:日常辦公費用,。
七、關于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
具體情況:
(一)2025年因公出國(境)費預算 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排因公出國(境)經(jīng)費。
(二)2025年公務用車購置及運行費預算 0 萬元,,其中公務用車運行費 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是 本部門一般公共預算未安排公務用車購置及運行費預算 ,;公務用車購置費 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是 本部門一般公共預算未安排公務用車購置及運行費預算 ,。
(三)2025年公務接待費預算 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排公務接待費 。
八,、關于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
2025年產(chǎn)融服務促進局預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。
2024年產(chǎn)融服務促進局預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,。
十,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
本部門2025年機關運行經(jīng)費預算 24.24 萬元,,包括辦公費8.65萬元,、印刷費0.29萬元、咨詢費0.31萬元,、手續(xù)費0.02萬元,、水費0.18萬元、郵電費1.96萬元,、國內差旅費10.38萬元,、維修(護)費0.09萬元,、租賃費0.07萬元,、會議費0.32萬元、培訓費0.29萬元,、被裝購置費0.09萬元,、勞務費0.03萬元、委托業(yè)務費0.48萬元,、其他交通費用0.06萬元,、其他商品和服務支出0.17萬元、辦公設備購置0.84萬元,。
(二)政府采購情況,。
本部門2025年安排政府采購預算 50.86 萬元,其中:政府采購貨物支出 1.83 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務支出 49.03 萬元。主要項目是:綠色融資租賃認定評價服務項目49.03萬元,,采購復印紙0.99萬元,,辦公設備購置0.84萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2024年底,,本部門各單位共有車輛 0 輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛,、主要領導干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,,其他用車主要包括 無 。單價50萬元以上的通用設備 0 臺(套),,單價100萬元以上的專用設備 0 臺(套),。
(四)預算績效情況說明。
本部門2025年實行績效目標管理的項目 8 個,,涉及預算金額 384.28 萬元,。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 2025年部門預算表
一,、 2025年收支預算總表
二、 2025年收入預算總表
三,、 2025年支出預算總表
四,、 2025年財政撥款收支預算總表
五、 2025年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、 2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、 2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、 2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九、 2025年財政撥款政府采購預算表
十,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一,、2025年項目支出預算表
十二、2025年財政撥款政府購買服務預算表
十三,、2025年項目支出績效目標表
十四,、關于空表的說明
1、本部門2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。
2,、本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。