濱海新區(qū)消防救援支隊東疆保稅港區(qū)大隊2025年部門預算 |
濱海新區(qū)消防救援支隊東疆保稅港區(qū)大隊2025年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一,、主要職責
二,、機構設置情況
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、關于2025年收支預算總表的說明
二,、關于2025年收入預算總表的說明
三,、關于2025年支出預算總表的說明
四、關于2025年財政撥款收支預算總表的說明
五,、關于2025年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六,、關于2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七、關于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明
八,、關于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算表
一,、 2025年收支預算總表
二,、 2025年收入預算總表
三、 2025年支出預算總表
四,、 2025年財政撥款收支預算總表
五,、 2025年財政撥款一般公共預算支出預算表
六、 2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、 2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、 2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九、 2025年財政撥款政府采購預算表
十,、 2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一,、2025年項目支出預算表
十二,、2025年項目支出績效目標表
十三、關于空表的說明
二,、機構設置情況
東疆港大隊部門內設 0 個職能處室,;下轄 1 個預算單位。
納入東疆港消防大隊2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:
1.東疆港消防大隊本級
第二部分 2025年部門預算情況說明
按照綜合預算的原則,,東疆港消防大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入907.2318 萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元、上級補助收入 0萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元、上年結轉和結余 0 萬元,;支出包括:災害防治及應急管理支出 0 萬元,。東疆港大隊2025年收支總預算 907.2318 萬元。
東疆港大隊2025年部門預算收入 907.2318萬元,,與2024年預算相比減少1,121.1644萬元,主要原因是壓縮項目經(jīng)費預算 ,。其中:上年結轉和結余 0 萬元,,占 0 %;一般公共預算 907.2318萬元,,占100 %;政府性基金預算 0 萬元,,占0 %,;國有資本經(jīng)營預算 0 萬元,占0 %,;納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,,占0 %;其他事業(yè)收入 0 萬元,,占0 %,;經(jīng)營收入0 萬元,,占0 %;上級補助收入 0 萬元,,占0 %,;附屬單位上繳收入 0 萬元,占0 %,;其他收入0萬元,,占0 %。
東疆港大隊2025年支出預算 907.2318 萬元,,與2024年預算相比減少1,121.1644萬元,主要原因是壓縮項目經(jīng)費預算,。其中:基本支出0 萬元,,占0 %;項目支出 907.2318 萬元,,占100 %,;經(jīng)營支出 0 萬元,占0 %,;上繳上級支出 0 萬元,,占0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,,占0 %,。
東疆港大隊2025年財政撥款收入預算907.2318 萬元,,與2024年預算相比減少1,121.1644萬元,,主要原因是壓縮項目經(jīng)費預算。收入包括:一般公共預算撥款收入907.2318萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0萬元、上年財政結轉和結余 0 萬元,。2025年財政撥款支出預算907.2318 萬元,,與2024年預算相比減少1,121.1644萬元,主要原因是 壓縮項目經(jīng)費預算,。支出包括:災害防治及應急管理支出907.2318萬元,。
(一)總體情況
東疆港大隊2025年一般公共預算支出907.2318萬元,,與2024年預算相比減少1,121.1644萬元,,主要原因是壓縮項目經(jīng)費預算。
(二)具體情況
1,、“災害防治及應急管理支出”907.2318萬元,,與2024年預算相比減少1,121.1644萬元,,主要原因是壓縮項目經(jīng)費預算,其中:“消防事務” 907.2318 萬元,,包括:“行政運行” 127.20 萬,,主要用于人員經(jīng)費保障及日常機關運轉保障 ;“ 一般行政管理事務”780.0318 萬,,主要用于應急管理專項項目,。
東疆港大隊一般公共預算基本支出 0萬元,,與2024年預算相比減少0萬元,,主要原因是無。其中:公用經(jīng)費 0萬元,,主要包括:其他支出0萬元,。
七、關于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,,與2023年預算相比增加0萬元,,主要原因是無需求。
具體情況:
(一)2025年因公出國(境)費預算0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少)0 萬元,,主要原因是無需求。
(二)2025年公務用車購置及運行費預算0 萬元,,其中公務用車運行費0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少)0 萬元,主要原因是無需求,;公務用車購置費0 萬元,,與2024年預算相比增加0 萬元,主要原因是無需求 ,。
(三)2025年公務接待費預算0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少)0 萬元,主要原因是無需求,。
八,、關于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
(一)總體情況
2025年東疆港大隊預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
(一)總體情況
2025年東疆港大隊預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出
(一)機關運行經(jīng)費。
本部門2025年未安排機關運行經(jīng)費預算
(二)政府采購情況,。
本部門2025年未安排政府采購預算
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年底,,本部門各單位共有車輛 6 輛,,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要領導干部用車0 輛,、機要通信用車 0 輛,、應急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、特種專業(yè)技術用車6 輛,、離退休干部用車0 輛、其他用車0 輛,,其他用車主要包括 0 ,。單價50萬元以上的通用設備 0 臺(套),單價100萬元以上的專用設備 0 臺(套),。
(四)預算績效情況說明,。
本部門2025年實行績效目標管理的項目 5 個,涉及預算金額 907.2318 萬元,。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算表
一,、 2025年收支預算總表
二,、 2025年收入預算總表
三、 2025年支出預算總表
四、 2025年財政撥款收支預算總表
五,、 2025年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、 2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、 2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、 2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、 2025年財政撥款政府采購預算表
十、2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一,、2025年項目支出預算表
十二,、2025年項目支出績效目標表
十三、關于空表的說明
1,、“本部門2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表”,。
2、“本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表”,。