天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2025年部門預算 |
天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2025年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二,、機構(gòu)設置情況
第二部分 2025年部門預算情況說明
一,、關于2025年收支預算總表的說明
二、關于2025年收入預算總表的說明
三,、關于2025年支出預算總表的說明
四,、關于2025年財政撥款收支預算總表的說明
五、關于2025年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六,、關于2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七,、關于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明
八、關于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算表
一、 2025年收支預算總表
二,、 2025年收入預算總表
三,、 2025年支出預算總表
四、 2025年財政撥款收支預算總表
五,、 2025年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、 2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、 2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八、 2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、 2025年財政撥款政府采購預算表
十,、 2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一、2025年項目支出預算表
十二,、2025年財政撥款政府購買服務預算表
十三,、2025年項目支出績效目標表
十四、關于空表的說明
負責保稅港區(qū)及其毗鄰區(qū)的區(qū)域開發(fā),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資促進,、企業(yè)服務等工作,。
二、機構(gòu)設置情況
天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會內(nèi)設 19 個職能處室,;下轄 2 個預算單位,。
納入天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:
1.天津東疆管理委員會本級
按照綜合預算的原則,,天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入1210502.19萬元、政府性基金預算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元,、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,;支出包括:一般公共服務支出3500萬元,、公共安全支出 806.37 萬元、科學技術(shù)支出6000萬元,、交通運輸支出198.42萬元,、資源勘探信息等支出1138997.40萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出60000萬元,、金融支出1000萬元,。天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2025年收支總預算1210502.19萬元。
天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2025年部門預算收入1210502.19萬元,,與2024年預算相比減少208845.96萬元,主要原因是一般公共預算撥款收入減少,。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,,占 %,;一般公共預算1210502.19萬元,占100%,;政府性基金預算 0 萬元,,占 0 %;國有資本經(jīng)營預算 0 萬元,,占 0 %,;納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,占 0 %,;其他事業(yè)收入 0 萬元,,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,,占 0 %,;上級補助收入 0 萬元,占 0 %,;附屬單位上繳收入 萬元,,占 0 %;其他收入 0 萬元,,占 0 %,。
天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2025年支出預算1210502.19萬元,,與2024年預算相比減少208845.96萬元,,主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展等支出減少。其中:基本支出 0 萬元,,占 0 %,;項目支出1210502.19萬元,占100%,;經(jīng)營支出 0 萬元,,占 0 %;上繳上級支出 0 萬元,,占 0 %,;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %,。
天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2025年財政撥款收入預算1210502.19 萬元,與2024年預算相比減少208845.96萬元,,主要原因是一般公共預算撥款收入減少,。收入包括:一般公共預算撥款收入1210502.19 萬元、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。2025年財政撥款支出預算1210502.19 萬元,與2024年預算相比減少208845.96萬元,,主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展等支出減少,。支出包括:一般公共服務支出3500萬元、公共安全支出 806.37 萬元,、科學技術(shù)支出6000萬元,、交通運輸支出198.42 萬元、資源勘探信息等支出 1138997.40 萬元,、商業(yè)服務業(yè)等支出60000萬元,、金融支出1000萬元。
(一)總體情況
天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2025年一般公共預算支出1210502.19 萬元,,與2024年預算相比增加減少208845.96元,主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展等支出減少,。
(二)具體情況
1,、“一般公共服務支出”3500萬元,與2024年預算相比增加1174.94 萬元,,主要原因是海關補助經(jīng)費調(diào)整,,其中:
“海關事務”3500萬元,包括:“其他海關事務支出”3500萬元,,主要用于海關經(jīng)費補助,。
2、“科學技術(shù)支出”6000萬元,,與2024年預算相比減少9000萬元,,主要原因是濱海發(fā)展基金項目支出減少,其中:
“技術(shù)研究與開發(fā)”6000萬元,,包括:“其他技術(shù)研究與開發(fā)支出” 6000萬元,,主要用于濱海發(fā)展基金項目支出。
3,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”0萬元,與2024年預算相比減少10000萬元,,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出減少,。
4、“資源勘探工業(yè)信息等支出”1138997.4萬元,,與2024年預算相比減少157553.3萬元,,主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出減少,其中:
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”1138997.4萬元,包括:“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”1138997.4萬元,,主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理,。
5、“商業(yè)服務業(yè)等支出”60000萬元,,與2024年預算相比減少33093.54萬元,,主要原因是支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展支出減少,其中:
“其他商業(yè)服務業(yè)等支出”60000萬元,,包括:“其他商業(yè)服務業(yè)等支出”60000萬元,,主要用于支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展。
6,、“金融支出”1000萬元,,與2024年預算相比增加0萬元,主要原因是資金需求無變化,,其中:
“金融部門行政支出”500萬元,,包括:“一般行政管理事務”500萬元,主要用于國家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局經(jīng)費補助,;“金融部門監(jiān)管支出”500萬元,,包括:“金融部門其他監(jiān)管支出”500萬元,主要用于人民銀行經(jīng)費補助,。
7,、“公共安全支出”806.37萬元,與2024年預算相比增加77.52萬元,,主要原因是法院支出增加,,其中:
“ 武裝警察部隊”71.87萬元,包括:“其他武裝警察部隊支出”71.87元,,主要用于派出所及邊檢經(jīng)費補助,;“法院”734.5萬元,包括:“行政運行”734.5萬元,,主要用于融資租賃法庭經(jīng)費補助,。
8、“交通運輸支出”198.42萬元,與2024年預算相比減少251.58萬元,,主要原因是海事經(jīng)費補助支出減少,,其中:
“公路水路運輸”198.42萬元,包括:“海事管理”198.42萬元,,主要用于海事經(jīng)費補助。
9,、“災害防治及應急管理支出”0萬元,,與2024年預算相比減少2000萬元,,主要原因是經(jīng)費需求發(fā)生變化。
六,、關于2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會一般公共預算基本支出 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是無基本支出,。其中:
七,、關于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 ,。
具體情況:
(一)2025年因公出國(境)費預算 0 萬元,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 ,。
(二)2025年公務用車購置及運行費預算 0 萬元,其中公務用車運行費 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 ;公務用車購置費 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 。
(三)2025年公務接待費預算 0 萬元,,與2024年預算相比增加(減少) 0 萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 。
八,、關于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
2025年天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。
2025年天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,。
(一)機關運行經(jīng)費。
本部門2025年未安排機關運行經(jīng)費預算,。
(二)政府采購情況,。
本部門2025年未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2024年底,,本部門各單位共有車輛 0 輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛,、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛,、應急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,其他用車主要包括 無 ,。單價50萬元以上的通用設備 0 臺(套),,單價100萬元以上的專用設備 0 臺(套)。
(四)預算績效情況說明,。
本部門2025年實行績效目標管理的項目 11 個,,涉及預算金額1210502.19萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 2025年部門預算表
一、 2025年收支預算總表
二,、 2025年收入預算總表
三,、 2025年支出預算總表
四、 2025年財政撥款收支預算總表
五,、 2025年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、 2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、 2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、 2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、 2025年財政撥款政府采購預算表
十,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一、2025年項目支出預算表
十二,、2025年財政撥款政府購買服務預算表
十三,、2025年項目支出績效目標表
十四、關于空表的說明
1,、本部門 2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表為空表,。
2、本部門2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。
3,、本部門2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表。
4,、本部門2025年財政撥款政府采購預算表為空表,。
5、本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。
6,、本部門2025年財政撥款政府購買服務預算表為空表。